以前做款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
老師 請(qǐng)問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題 1.我們付給客戶(hù)貨款 ,錢(qián)已經(jīng)付了,但是對(duì)方還未給我們開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái) 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶(hù)的貨款 我們還沒(méi)給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師,你好,我們公司收到客戶(hù)服務(wù)費(fèi),之前打貨款給我們時(shí)已經(jīng)支付給我們了,現(xiàn)在我們開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,我要如何做分錄入賬
老師好,我們公司兩年前支付給一家公司服務(wù)費(fèi),一直到現(xiàn)在對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我們,我們要發(fā)票對(duì)方說(shuō)兩年前的事情了,現(xiàn)在不給開(kāi),我們?cè)趺醋鲑~呢?
你好 老師我們是做人力資源的 客戶(hù)打給我我們的工資社保費(fèi)我們給開(kāi)差額票 給我們的服務(wù)費(fèi)開(kāi)全額票 比如要給對(duì)方代繳的工資社保80 服務(wù)費(fèi)20 他們會(huì)一起打給我們100 我收到錢(qián)時(shí) 和支付時(shí) 怎么做分錄
老師 我們收到商品發(fā)票 貨款已付 貨也已經(jīng)送給我們的客戶(hù),我該如何做分錄?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是我們開(kāi)票給對(duì)方,對(duì)方付款給我們
應(yīng)該是應(yīng)收賬款和其他業(yè)務(wù)收入吧
以前做款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開(kāi)發(fā)票 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)