你好借銀行,貸營業(yè)外收入?
不在同一縣市的網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)總分公司,總公司承接的業(yè)務(wù)先開票給客戶,然后全價轉(zhuǎn)給分公司,分公司開票給總公司,有兩種情況,1、分公司是獨立核算的;2、分公司非獨立核算;兩種情況怎么處理賬務(wù)(未付款),兩種情況能具體到分錄么,企業(yè)所得稅申報時需要合并報表,兩種情況怎么合并,企業(yè)所得稅是按季度合并申報還是匯算清繳時再合并申報
我們有兩個公司,一個是小規(guī)模,一個是一般納稅人,之前有些賬務(wù)記到小規(guī)模里了,后來用的一般納稅人這個賬戶進(jìn)行報銷了,遇到這種情況該怎么做賬,怎么處理
老師,你好,我公司是小型微利企業(yè),年初1月份繳納稅金時未享受六稅兩費減半政策,請問這樣的情況后面能補救嗎?怎么做賬?怎么申請?不要求退稅,只想留抵,后面還會再繳稅的!
公司3月份有出口和內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口產(chǎn)品適合13%退稅率。 分兩種情況:1、增值稅銷項減進(jìn)項后有余額3萬;2、銷項稅額減進(jìn)項稅額后有3萬留底。 這兩種情況下會計賬務(wù)上分別怎么處理,分錄怎么做? 有沒有老師在,回答一下?
老師 企業(yè)所得稅做完匯算清繳 比如本來虧損一萬 但因為業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增了500 這種情況報完稅之后 公司賬務(wù)還需要調(diào)賬嗎 如果需要分錄怎么做
購入商品抵扣進(jìn)項發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項稅額怎么做會計分錄,用進(jìn)項稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
請問公司是養(yǎng)殖豬的有時候有幾百頭,有時候有一千來頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補貼也沒要過,今天老板問我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開票嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務(wù)報表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
營業(yè)外收入-政府補助嘛?
你好 是稅收減免這個?
那這個在匯算清繳的時候要調(diào)增嘛?
你好您好,這個是不需要納稅調(diào)整的。