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三、宏達(dá)公司2020年10月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),根據(jù)以下具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。1.10月1日收到丙公司作資本投入的設(shè)備,確認(rèn)的價(jià)值為100000元。2.10月3日從甲公司購入甲材料100千克,價(jià)款100000元,增值稅額13000元,貨款尚未支付。

2022-11-04 08:53
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-04 08:53

你好 借;固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款

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你好 借;固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2022-11-04
您好,是需要分錄嗎還是
2022-11-03
您好,是需要分錄嗎還是
2022-11-03
你好 1.10月1日收到丙公司作資本投入的設(shè)備,確認(rèn)的價(jià)值為100000元。 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 2.10月3日從甲公司購入甲材料100千克,價(jià)款100000元,增值稅額13000元,貨款尚未支付。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 3.10月31日,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已驗(yàn)收入庫材料的實(shí)際采成本70000元。 借;原材料,貸;在途物資 4.10月31日,經(jīng)匯總計(jì)算,本月生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料50000元,其中用于產(chǎn)品生產(chǎn)的30000,用于車間一般消耗的18000元,用于企業(yè)管理部門消耗的2000元 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 5.10月31日,計(jì)算本月應(yīng)付產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資30000元,企業(yè)管理人員工資15000元,車間管理人員工資500J 兒 借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 6.10月31日,計(jì)提公司管理部門折舊30000元,車間折舊20000元 借:管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 7.10月31日,匯總并結(jié)轉(zhuǎn)給產(chǎn)品的本期制造費(fèi)用50000元。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 8.10月31日,本期生產(chǎn)產(chǎn)品耗費(fèi)150000元,全部完工并驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本
2022-11-03
借原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))1300 貸應(yīng)付賬款11300
2021-11-27
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