是的 如果按照優(yōu)惠之前500以上的3%的增值稅
老師,你好!小規(guī)模納稅人增值稅稅率是百分之3嗎?我開出發(fā)票,價格是價稅合計15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。請問一下,我在填申報表的時候,價款是多少,稅額又是多少。這個要怎么計算
你好,老師,請問1.現(xiàn)階段小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額100萬元以下,大于100萬小于等于300萬,大于300萬小于等于500萬三種情況下,所得稅都有什么優(yōu)惠政策,時間到什么時候 2.小規(guī)模納稅人目前征收率是多少?月度銷售額低于15萬,季度低于45萬的免征增值稅政策包括專票、普票,還是只針對的普票 3.一般納稅人增值稅征收這塊目前有什么優(yōu)惠政策
老師,問一下,我們是小規(guī)模納稅人,季報增值稅的時候沒有超過15萬元銷售額,但是之前不是有優(yōu)惠政策嘛按照1%開票?,F(xiàn)在報增值稅的時候應(yīng)該怎么填列啊。
郭老師,您好,我想問下,個人出租汽車的增值稅,目前是因為政策,增值稅不征收,之前嘞?沒有政策之前,平時是怎么處理的?按照3%征收么?
老師,這個新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師你好!分紅都沒有交個稅,現(xiàn)在未分配利潤過來,怎樣來降低未分配利潤,現(xiàn)在未分配利潤過大,股東需要變更,是不是按占比核算未配利潤,才能股東變更,這時也需要交20%分稅,例如未分配利潤有400個,占比50%,股東400*0.5*0.20=40萬元,這是交股權(quán)轉(zhuǎn)讓費用,老師是這樣核算嗎?
老師,電商公司中途把企業(yè)支付寶入賬,期初支付寶有余額,怎么處理合適
老師您好,公司剩下25的進(jìn)項稅額未抵扣,如果公司不開了,這些稅可以申請稅務(wù)局退回嗎
@董老師,我想我們肯定要每個月編了,因為老板很關(guān)注外單的利益,而且經(jīng)常要受日本那邊檢查,要發(fā)送報表。
老師殘疾人保證金,必須按照實際數(shù)字交嗎,以前都可以象征性交點的
一般納稅人公司收到的水費發(fā)票里的水資源和污水處理費是免稅和不征稅,但是公司有部分房子是出租給公司使用,開給租戶公司的對應(yīng)稅率是3個點,但是這個月稅務(wù)局通知我們要按9個點開票,并補(bǔ)全以前所有的應(yīng)該按9個點開的發(fā)票而按3個點開的差價,我想問一下老師,這樣我要補(bǔ)前面大概有四年的6個點的差價我們公司就自己承擔(dān)了,后期把我們應(yīng)收租戶的水費單價和水資源單價和污水處理的單價都做相應(yīng)的增加,可以嗎?因為正常轉(zhuǎn)售的水電費應(yīng)該是不能隨意加價的吧?麻煩有了解的老師回答下,謝謝!
給別人開專票只填企業(yè)名稱和統(tǒng)一社會信用代碼行么
老師,增加裝修裝飾經(jīng)營范圍流程有嗎?不需要增加資質(zhì)類證書吧?
掃碼失敗是怎么回事?登錄不上
老師,麻煩問下個人欠了公司70萬,然后通過薪薪通平臺,付給了勞務(wù)公司70萬,公司又欠勞務(wù)公司70萬,勞務(wù)公司收到了錢就不想給公司了,公司欠他們錢,那這個個人欠款公司怎么平賬呢?怎么處理合適呢?
500元是起征點,是吧?等于超過起征點的話,比如3000,那計算的時候,3000-500以后,再乘以3%么?
還是說超過500,直接拿金額乘以3%,不需要扣掉起征點這個500?
是的 不能3000*3% 如果不含稅3000
另外,個人如果出售小汽車,等于是免征增值稅的,個稅的話,按照轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)所得,繳納20%的個稅,但是這個財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得不是很清楚 比如,車20萬,個人有發(fā)票,賣給其他公司,到稅局代開普票,賣了10萬,因為車基本都是貶值的,那這個所得怎么計算,還有扣掉相關(guān)費用,這個相關(guān)費用都包含啥費用
老師,我梳理下,個人出租車輛,增值稅起征點500,稅率3%,比如租金收入,2000,增值稅金額,2000-500=1500*3%=45元,目前的話,因為2022年有政策,和小規(guī)模一樣,享受增值稅都是免征政策 麻煩老師確認(rèn)下,對不對
你好,那就是10萬減去20萬,他購買的支付的稅費車款 不需要繳
這個45不對,應(yīng)該是2000乘以3%。
也就是說,個人銷售自己的車,增值稅免征,個稅折價銷售,沒有所得,也不繳納,是這樣么?老師
好的,2000*3%,我記得了,謝謝老師
那就是只需要繳納印花稅?按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),也就是萬分之五,繳納印花稅就可以了,目前減半征收
你好 是的 是的 是的