是的 如果按照優(yōu)惠之前500以上的3%的增值稅
老師,你好!小規(guī)模納稅人增值稅稅率是百分之3嗎?我開出發(fā)票,價(jià)格是價(jià)稅合計(jì)15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。請(qǐng)問一下,我在填申報(bào)表的時(shí)候,價(jià)款是多少,稅額又是多少。這個(gè)要怎么計(jì)算
你好,老師,請(qǐng)問1.現(xiàn)階段小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額100萬元以下,大于100萬小于等于300萬,大于300萬小于等于500萬三種情況下,所得稅都有什么優(yōu)惠政策,時(shí)間到什么時(shí)候 2.小規(guī)模納稅人目前征收率是多少?月度銷售額低于15萬,季度低于45萬的免征增值稅政策包括專票、普票,還是只針對(duì)的普票 3.一般納稅人增值稅征收這塊目前有什么優(yōu)惠政策
老師,問一下,我們是小規(guī)模納稅人,季報(bào)增值稅的時(shí)候沒有超過15萬元銷售額,但是之前不是有優(yōu)惠政策嘛按照1%開票?,F(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填列啊。
郭老師,您好,我想問下,個(gè)人出租汽車的增值稅,目前是因?yàn)檎撸鲋刀惒徽魇?,之前嘞?沒有政策之前,平時(shí)是怎么處理的?按照3%征收么?
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
同一個(gè)項(xiàng)目,簽了兩份合同。一份是簡易計(jì)稅的勞務(wù)分包合同,另一份是材料采購合同一般計(jì)稅,這樣操作可以嗎?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里?怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師,您好!請(qǐng)問一下,銷售借錢1萬出去,然后付了油費(fèi)5000元,已經(jīng)拿到發(fā)票,那出納怎樣記賬啊
公司汽車原值 102800元,使用年限是10年,怎么計(jì)算月折舊?
精準(zhǔn)三肖嗎,本人需要,真的假的免費(fèi)
統(tǒng)計(jì)平臺(tái)報(bào)的數(shù)據(jù),1-5月利潤總額低于1-4月的,因4月為預(yù)估數(shù)偏高,應(yīng)該怎么解釋合適?
從關(guān)聯(lián)公司購買一批生產(chǎn)設(shè)備,需要做哪些盡調(diào),如何知道那些資產(chǎn)有沒有被抵押?在哪里查?
老師好,會(huì)計(jì)封面要蓋公章嗎?憑證包角需要改會(huì)計(jì)私章嗎
老師好!請(qǐng)教您,公司注銷后,公司的銀行基本戶如果不去辦理注銷,時(shí)間長了是否會(huì)自動(dòng)注銷呢?謝謝老師!
.目的:練習(xí)企業(yè)所得稅的計(jì)算。2.資料:某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),202x年度發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本694萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;發(fā)生管理費(fèi)用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益捐贈(zèng)38萬元)。3.要求:計(jì)算該企業(yè)202x年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
地址變更,在電子稅務(wù)局上面沒有先變更主管稅務(wù)機(jī)關(guān),直接操作了了變更退稅機(jī)關(guān),這個(gè)有影響嗎
500元是起征點(diǎn),是吧?等于超過起征點(diǎn)的話,比如3000,那計(jì)算的時(shí)候,3000-500以后,再乘以3%么?
還是說超過500,直接拿金額乘以3%,不需要扣掉起征點(diǎn)這個(gè)500?
是的 不能3000*3% 如果不含稅3000
另外,個(gè)人如果出售小汽車,等于是免征增值稅的,個(gè)稅的話,按照轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得,繳納20%的個(gè)稅,但是這個(gè)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得不是很清楚 比如,車20萬,個(gè)人有發(fā)票,賣給其他公司,到稅局代開普票,賣了10萬,因?yàn)檐嚮径际琴H值的,那這個(gè)所得怎么計(jì)算,還有扣掉相關(guān)費(fèi)用,這個(gè)相關(guān)費(fèi)用都包含啥費(fèi)用
老師,我梳理下,個(gè)人出租車輛,增值稅起征點(diǎn)500,稅率3%,比如租金收入,2000,增值稅金額,2000-500=1500*3%=45元,目前的話,因?yàn)?022年有政策,和小規(guī)模一樣,享受增值稅都是免征政策 麻煩老師確認(rèn)下,對(duì)不對(duì)
你好,那就是10萬減去20萬,他購買的支付的稅費(fèi)車款 不需要繳
這個(gè)45不對(duì),應(yīng)該是2000乘以3%。
也就是說,個(gè)人銷售自己的車,增值稅免征,個(gè)稅折價(jià)銷售,沒有所得,也不繳納,是這樣么?老師
好的,2000*3%,我記得了,謝謝老師
那就是只需要繳納印花稅?按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),也就是萬分之五,繳納印花稅就可以了,目前減半征收
你好 是的 是的 是的