你好;? ? 你們屬于什么類型的公司 ;? 這個(gè)虛擬貨幣 是你們 會(huì)先支付到賬戶去的嗎??
老師,咨詢下這種賬務(wù)怎么處理,我們從商家采購(gòu)了一臺(tái)電視機(jī),我們是按每天的實(shí)際銷(xiāo)售給商家付款,電視采購(gòu)入庫(kù)的價(jià)格是1900(1900里面包含了機(jī)款1700和200的物流費(fèi)),我們?nèi)霂?kù)入的電視機(jī)機(jī)款就是含了物流費(fèi)的總金額1900,我們做銷(xiāo)售也是做的1900,后來(lái)因?yàn)榭蛻糇约涸蚝炇罩笥忠素?,我們退給用戶的款就是1700,因?yàn)槲锪魇钱a(chǎn)生了,已經(jīng)給了三方物流公司,我們門(mén)店做銷(xiāo)售退貨應(yīng)該是退1900才對(duì),如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話,就虛增利潤(rùn)了,還有就是給我們代銷(xiāo)的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫(kù)房做采購(gòu)?fù)素?900,就會(huì)有差異200出來(lái),如果不退1900,按1700來(lái)退的話,又會(huì)產(chǎn)生采購(gòu)?fù)素浀牟铑~出來(lái),為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷(xiāo)售退貨虛的t利潤(rùn)和采購(gòu)?fù)素浀牟铑~,這部分賬務(wù)該怎么處理好,謝謝
(一)環(huán)球機(jī)器制造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱環(huán)球公司)12月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下,(1)3日,采用支票結(jié)算方式銷(xiāo)售甲產(chǎn)品10件,價(jià)款10000元,增值稅1300元。該客戶因臨時(shí)需要,直接到公司購(gòu)買(mǎi),交款后提貨,環(huán)球公司未與該客戶簽訂商品銷(xiāo)售合同。(2)5日,根據(jù)商品銷(xiāo)售合同,采用托收承付結(jié)算方式銷(xiāo)售甲產(chǎn)品130件,價(jià)款130000元,增值稅16900元,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)200元,已辦妥托收手續(xù)。(3)10日,某客戶因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退回上月銷(xiāo)售的甲產(chǎn)品20件,價(jià)款20000元,增值稅2600元;乙產(chǎn)品10件,價(jià)款5000元,增值稅650元。環(huán)球公司已辦妥相關(guān)手續(xù),收到退回的商品,并將轉(zhuǎn)賬支票交給客戶,沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25000元、應(yīng)交增值稅3250元。(4)12日,由于某客戶發(fā)現(xiàn)所購(gòu)甲產(chǎn)品1件外觀存在問(wèn)題,企業(yè)同意給予該客戶10%的銷(xiāo)售折讓113元,已辦妥相關(guān)手續(xù),并將轉(zhuǎn)賬支票交給客戶,沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元、應(yīng)交增值稅13元。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
客戶退貨,平臺(tái)不直接退款,而是充值到客戶的相關(guān)賬戶里面,客戶后續(xù)會(huì)用平臺(tái)賬戶里面虛擬貨幣購(gòu)買(mǎi)商品,因退貨充值的分錄和再次購(gòu)買(mǎi)的分錄怎么寫(xiě),這個(gè)虛擬貨幣計(jì)入什么科目
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷(xiāo)售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶,兼購(gòu)貨方購(gòu)買(mǎi)量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷(xiāo)售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷(xiāo)售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶,兼購(gòu)貨方購(gòu)買(mǎi)量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷(xiāo)售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。您好這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
老師:找公司開(kāi)發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開(kāi)了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開(kāi)發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫(xiě)?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買(mǎi)課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買(mǎi)了我看沒(méi)有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開(kāi)票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報(bào)銷(xiāo)B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長(zhǎng)沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購(gòu)買(mǎi)了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
平臺(tái)性質(zhì)的商貿(mào)公司,就是因?yàn)樨浧穯?wèn)題,不退現(xiàn)金,而是充值客戶在平臺(tái)的賬號(hào)里面,沒(méi)有涉及到劃款打入
?你好;? ?那你就 提前充值; 借其他貨幣資金-? 虛擬賬戶貸銀行存款 ;? ?退貨:借? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 其他貨幣資金? ?
不涉及到銀行存款和提前充值的問(wèn)題,只是單方的虛擬充值。比如說(shuō),客戶提出外觀破損需要賠償5元,我們那會(huì)直接在他賬戶里面給他充值5元,這個(gè)5元是一個(gè)數(shù)字而已,不涉及有真正的現(xiàn)金流動(dòng)。這個(gè)因退貨或者賠償產(chǎn)生虛擬充值可以計(jì)入什么科目
?你好;? 計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用去? ?