您好!增值稅這里是差額,不是全額,是差額/1.05*0.05
老師,現(xiàn)行增值稅稅收優(yōu)惠1%那不含稅收入是? 1.01還是1.03
土地增值稅清算的時(shí)候,扣除成本是按不含稅金額扣除嘛,我看好多企業(yè)收到發(fā)票的時(shí)候,都是全額計(jì)入開發(fā)成本。收入是按不含稅金額確認(rèn)收入,不含稅收入減去不含稅成本來算增值額?
老師,房地產(chǎn)老項(xiàng)目土地增稅清算時(shí),銷售收入開5%增值稅普通發(fā)票的話,那確認(rèn)收入時(shí)要轉(zhuǎn)換成不含稅收入?
老師,計(jì)算土地增值稅時(shí),取得含稅收入時(shí),用(收入-成本)÷(1+5%)×5%。那不含稅收入時(shí)是用收入×5%嗎?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 算土地增值稅應(yīng)稅收入時(shí) 為什么只能用轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的含稅收入-增值稅銷項(xiàng) 用含稅收入-土地價(jià)款/1+9% *9% 這樣算的不對(duì)呢?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
(10000?8000)?1.05計(jì)算結(jié)果與9904.76差很多呢
您好!這個(gè)算出來的是計(jì)算增值稅的不含稅金額,土地增值稅的收入不是這么算的,就是全部?jī)r(jià)款減掉增值稅哦