同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題? 一個(gè)股東收了貨款,錢不能入公司賬戶?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們這公司注冊(cè)資金100萬(wàn)3個(gè)股東,其中A占40萬(wàn)B占40萬(wàn),C占20萬(wàn),現(xiàn)在C要把股權(quán)平均分給A和B,公司沒(méi)有注冊(cè)資本,股權(quán)也是0轉(zhuǎn)讓,但是我們這的專管員要求按實(shí)收資本叫印花稅,這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款呢,是填0么,這樣是不是就沒(méi)有任何稅了?還有個(gè)問(wèn)題,專管員要求公司提供租賃協(xié)議及付款的證明,但是付款就是股東個(gè)人把錢打給了房東那邊個(gè)人,這樣沒(méi)走公戶可以嗎,怎么處理?我問(wèn)那個(gè)專管員沒(méi)走公戶,就是個(gè)人對(duì)個(gè)人支付的行不行,他竟然問(wèn)我你覺(jué)得呢?這個(gè)怎么處理? 還有這個(gè)表中的上期末凈資產(chǎn)就是資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益對(duì)嗎?
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問(wèn)題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說(shuō)錢也是由第三方打給我們,對(duì)方通過(guò)公賬轉(zhuǎn)款給我們代開(kāi)貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來(lái)賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說(shuō)客戶那邊的錢由他們收,錢還沒(méi)收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問(wèn)題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說(shuō)錢也是由第三方打給我們,對(duì)方通過(guò)公賬轉(zhuǎn)款給我們代開(kāi)貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來(lái)賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說(shuō)客戶那邊的錢由他們收,錢還沒(méi)收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
老師您好,我在做工商公示的時(shí)候遇到一個(gè)問(wèn)題,我們公司是2021 .6月成立的,當(dāng)時(shí)我們是由一個(gè)法人和一個(gè)自然人投資的,法人占99%的股份自然人占1%的股份我們的注冊(cè)資本是1000萬(wàn),在2021.12月之前法人就打款1800萬(wàn)到公司了,自然人沒(méi)有打款,但是我做的實(shí)收資本還是1000萬(wàn),在2022年3月,我們的自然人股東把股權(quán)1%轉(zhuǎn)讓給了法人,現(xiàn)在我在做股東出資信息的時(shí)候不知道要怎么做了,麻煩老師給出解決方案
老師你好麻煩問(wèn)下,我們公司是三個(gè)股東組成的,各占股份41,39.20 但是現(xiàn)在占20那個(gè)股東收客戶貨款太多了,還不上公司了,他說(shuō)拿出10個(gè)股份,那倆老總沒(méi)錢接,法人說(shuō)算公司的,我應(yīng)該怎么做賬,把客戶欠款還上 我們的是內(nèi)部帳,不涉及納稅
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
老師是這么個(gè)問(wèn)題,就是我們公司是三個(gè)股東組成的,就是按股份組成的公司。實(shí)收資本是一百萬(wàn),有一個(gè)股東占是41%,另一個(gè)39%,還有20%,然后占20的那個(gè)股東兒,把貨賣出去之后,然后客戶就把錢就都給他了,現(xiàn)在他還不上了。能有個(gè)十多萬(wàn)塊錢兒還不上了,還不上了,然后他說(shuō)他要拿出股份抵債,他一共是20%的股份,就是實(shí)收資本是20%的,去抵扣欠的10多萬(wàn)! 我不知道,我這么說(shuō),您聽(tīng)沒(méi)聽(tīng)明白,然后我就不知道怎么做賬,但是他們有未分配利潤(rùn),就是因?yàn)榈诙暌咔?,去年,前年的時(shí)候兒掙了70多萬(wàn),然后到現(xiàn)在的時(shí)候兒是一直沒(méi)分,這個(gè)未分配利潤(rùn),這三個(gè)股東現(xiàn)在還有61萬(wàn)的利潤(rùn)
他正常的應(yīng)該是把這個(gè)10萬(wàn)的這個(gè)股份,讓那個(gè)兩個(gè)股東接,但是那倆股東現(xiàn)在也沒(méi)接,然后我們法人說(shuō)的,就算公司的,我就不知道咋整了。
同學(xué),你好 股份不能算公司,必須在個(gè)人名下
怎么做賬呢
同學(xué),你好 這沒(méi)法做賬,處理的方式不對(duì),做不了賬 這個(gè)股份需要其他股東接下來(lái)
老師那你說(shuō)這樣行不行,就是,他們現(xiàn)在是有未分配利,有未分配利潤(rùn)里邊兒,還有幾十萬(wàn),然后用那個(gè),其中就是有個(gè)兩個(gè)老總想要買股份,比方那倆那個(gè),那10%的股份賣給那倆老總,我從那個(gè)未分配利潤(rùn)里邊兒,那個(gè)款提出來(lái)去買這個(gè)股份可不可以。 老師你看看,如果就是說(shuō)三個(gè)股東他同意的情況下,就是這么做,可不可以。
同學(xué),你好 不可以的 利潤(rùn)分給股東,需要股東繳納個(gè)稅