對的,同學(xué),是這樣的
某事業(yè)單位某年5月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1.收到“財政直接支付人賬通知書”及相關(guān)原始憑證,收到本月經(jīng)費5120000元用于支付職工薪酬。2.收到“財政授權(quán)支付額度到賬通知書”,本月取得零余額賬戶用款額度740000元。3.收到上級主管單位撥入的經(jīng)費撥款50000元,存人銀行。4.開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得事業(yè)收入8300000元,存人銀行。該款項應(yīng)上繳財政專戶管理。5.按規(guī)定:開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得事業(yè)收入60%上繳財政專戶,40%留歸事業(yè)單位所有,應(yīng)上繳的款項已經(jīng)通過銀行上繳6.收到財政部門撥人???000000元,用于開展技能大賽。7.開展經(jīng)營活動向某企業(yè)銷售貨物批,收得收入100000元,應(yīng)交增值稅銷項稅額為1600元,款項已存入銀行8.收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存入銀行
剛才咨詢12366說增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票,取消認證確認、稽核比對、申報抵扣的期限。我要是認證的話會有風險嗎?
某事業(yè)單位某年5月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1.收到“財政直接支付人賬通知書”及相關(guān)原始憑證,收到本月經(jīng)費5120000元,用于支付職工薪酬。2.收到“財政授權(quán)支付額度到賬通知書”,本月取得零余額賬戶用款額度740000元。3.收到上級主管單位撥入的經(jīng)費撥款50000元,存入銀行。4.開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得事業(yè)收入8300000元,存人銀行。該款項應(yīng)上繳財政專戶管理。5.按規(guī)定:開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得事業(yè)收人60%即上繳財政專戶,40%留歸事業(yè)單位所有。應(yīng)上繳的款項已經(jīng)通過銀行上繳。6.收到財政部門撥入???000000元,用于開展技能大賽。7.開展經(jīng)營活動向某企業(yè)銷售貨物一批,取得收入100000元,應(yīng)交增值稅銷項稅額為16000元,款項已存入銀行。8.收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存入銀行。9.收到被投資單位分來的利潤23000元,存入銀行。10.收到債券投資的利息收人1800元,存人銀行。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制財務(wù)會計和預(yù)算會計下的相應(yīng)會計分錄。
納稅人所在地稅務(wù)主管機關(guān)開具的售付匯憑證為合法有效憑證 :如繳印花稅.各種繳款書。主 要有稅收繳款書、社會保險費專用繳款書、非稅收入一般繳款書等,都是稅收、社會保險費、非稅收入支出的?對嗎?
某事業(yè)單位某年5月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1收到“財政直接支付人賬通知書”及相關(guān)原始憑證,收到本月經(jīng)費5120000元,用于支付職工薪酬。2.收到“財政授權(quán)支付額度到賬通知書”,本月取得零余額賬戶用款額度740000元。3.收到上級主管單位撥入的經(jīng)費撥款50000元,存入銀行。4.開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得事業(yè)收入8300000元,存人銀行。該款項應(yīng)上繳財政專戶管理。5.按規(guī)定:開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得事業(yè)收人60%即上繳財政專戶,40%留歸事業(yè)單位所有。應(yīng)上繳的款項己經(jīng)通過銀行上繳。6.收到財政部門撥入???000000元,用于開展技能大賽。7.開展經(jīng)營活動向某企業(yè)銷售貨物一批,取得收入100000元,應(yīng)交增值稅銷項稅額為16000元,款項已存入銀行。8.收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存入銀行。9.收到被投資單位分來的利潤23000元,存入銀行。10.收到債券投資的利息收人1800元,存人銀行。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制財務(wù)會計和預(yù)算會計下的相應(yīng)會計分錄。
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,