可以的,可以這么做的。

老師,一般納稅人 簽合同預(yù)付貨款時 借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒發(fā)票,此時不記賬嗎? 等貨都發(fā)完,剩下貨款也都付了時,此時還沒發(fā)票也是這樣記分錄嗎?借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 最后當(dāng)收到發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付貨款 這樣對嗎
老師我們提前收了貨款,還沒有開票,分錄是借銀行存款貸預(yù)收賬款對不
老師,我們提前收到貨款,還沒銷售,我們一般 借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款,我們不做預(yù)收賬款的,我們這個做法對嗎
老師:企業(yè)提前收錢,未發(fā)貨的分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款嗎?
對公收到貨款,分錄怎么做呢?是借銀行存款貸預(yù)收賬款,還是借銀行存款貸應(yīng)收賬款?
餐飲費發(fā)票,員工報銷時提供的發(fā)票金額是846.38元,附的流水小票金額是847元,報銷單上的金額是846.38。這樣有問題嗎
民辦非企業(yè)民營醫(yī)院,不開增值稅發(fā)票,開的財政局三聯(lián)票據(jù),需要繳納印花稅嗎
一般納稅人,收入賬面會有未開票金額申報,因為按明細做賬,稅額單筆計算,最后合計有增值稅銷項稅額的尾差一毛錢,如果調(diào)收入了,稅額又不對了,應(yīng)該怎么調(diào)整?
一達通申報稅務(wù)局同步不了報關(guān)單,怎么解決
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司倉庫購買了二手輸送機1臺,固定資產(chǎn)分類入到生產(chǎn)設(shè)備,折舊計入生產(chǎn)成本可以嗎?
配件與勞務(wù)費可以開同一張發(fā)票吧?要分行開還是可以開一個品名
老師好!請問稅局有規(guī)定哪些業(yè)務(wù)必須簽書面合同嗎
老師,企業(yè)清償債務(wù)后沒有資金了,未分配利潤還能分紅嗎
你好老師 我想請問一下 我是個體戶 這個月開了一個17萬的票 我要不要交稅呀
老師,給老師年終發(fā)年終獎多少合適
那開出票來就是借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入對吧老師,我們是小規(guī)模的公司
對的,是的,是這么做的。
我們和別人買材料,先付款啦,票還沒開回來,就是借預(yù)付賬款貸銀行存款 回來票就是借原材料貸預(yù)付賬款對吧老師
對的,是的,是這么做的,可以的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。