你好;? 借生產(chǎn)成本-? 福利費(fèi);? ?管理費(fèi)用-福利費(fèi)? 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);? 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品?
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價(jià)為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)編制如下會計(jì)分錄:
彩虹公司為小家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工300名,其中200名為生產(chǎn)工人,100名為管理人員。2019年2月公司以其生產(chǎn)的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給職工,該電暖器每臺售價(jià)800元,成本為500元,公司適用的增值稅率為13%。編制會計(jì)分錄
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工100名,其中70名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2021年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為800元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖氣市場售價(jià)為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。要求:請編制甲公司實(shí)際發(fā)放福利時(shí)的相關(guān)會計(jì)分錄。
年末將自產(chǎn)的500臺暖風(fēng)機(jī)作為春節(jié)福利發(fā)放給公司員工250名,其中150名為直接參加生產(chǎn)的職工,100名為管理人員,暖風(fēng)機(jī)每臺為600元,市場售價(jià)為每臺1000元不含稅,會計(jì)分錄怎么寫?
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170 名為直接參加生產(chǎn)的職 工,30名為總部管理人員。2021年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為 900元的電 暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器不含增值稅的市場售價(jià)為每 臺 1000 元,甲公司銷售商品適用的增值稅稅率為 13% 要求:請為甲公司進(jìn)行相關(guān)會計(jì)處理。
請問這個(gè)流動負(fù)債合計(jì)好像不正確,是預(yù)收款項(xiàng)沒顯示嗎
公司定制的工作服每件幾十塊計(jì)入福利費(fèi)嗎?還是入哪里
老師,請問建筑業(yè)是按合同還是結(jié)算金額交印花稅啊,謝謝
超市對于那些商品類型的商品合理損耗不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,我們公司營業(yè)執(zhí)照上沒有洗車業(yè)務(wù),但是洗車了兩個(gè)月,賬進(jìn)了公戶,然后這個(gè)業(yè)務(wù)又停下了,這樣怎么辦
公司跟個(gè)人合作,對方去稅局代開了發(fā)票,然后顯示顯示我們公司要代扣代繳個(gè)稅。請問他個(gè)人可以自己去叫個(gè)稅嗎。還是只有我們公司幫他代扣代繳了。
老師好,壞境保護(hù)稅怎么核定
比如公司幫員工代墊費(fèi)用 一個(gè)季度轉(zhuǎn)一次 員工先轉(zhuǎn)5000元進(jìn)來 然后每個(gè)月沖1666元 這樣怎么做分錄
你好,請問下我想要個(gè)稅申報(bào)記錄從3月開始,我現(xiàn)在5月導(dǎo)入讓員工從3月入職,申報(bào)后在個(gè)稅APP上各可以查詢到3月申報(bào)記錄
勞務(wù)派遣的殘疾人算我單位的殘疾人嗎,對方單位給我們開發(fā)票 我們能用它享受優(yōu)惠政策嗎