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2.甲上市公司2018年?duì)I業(yè)收人為6000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本為4000萬(wàn)元,稅金及附加為60萬(wàn)元,銷售費(fèi)用為200萬(wàn)元,管理費(fèi)用為300萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用為70萬(wàn)元,資產(chǎn)減值損失為20萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益為10萬(wàn)元,投資收益為40萬(wàn)元,其他收益20萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收人為5萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出為3萬(wàn)元。計(jì)算甲公司2018年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
甲公司2019年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為950萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入為50萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為780萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本為20萬(wàn)元,稅金及附加為50萬(wàn)元,銷售費(fèi)用為20萬(wàn)元,管理費(fèi)用為30萬(wàn)元,研發(fā)費(fèi)用為30萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用為10萬(wàn)元,資產(chǎn)減值損失為20萬(wàn)元,信用減值損失為10萬(wàn)元,投資收益為50萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)損失為70萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收益為20萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入為70萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出為20萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用為20萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算甲公司2019年的利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(2分),利潤(rùn)總額(2分)和凈利潤(rùn)(1分)。
甲公司2021年度利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入為6700萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本為3874萬(wàn)元,稅金及附加265.5萬(wàn)元,管理費(fèi)用1650萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用280萬(wàn)元,銷售費(fèi)用980萬(wàn)元,資產(chǎn)減值損失491萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)損失60.5萬(wàn)元,投資收益600萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入800萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出350萬(wàn)元。已知,甲公司以前年度尚未彌補(bǔ)的虧損有9萬(wàn)元?!疽蟆繉?duì)甲公司2021年度的企業(yè)所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司2021年度利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入為6700萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本為3874萬(wàn)元,稅金及附加265.5萬(wàn)元,管理費(fèi)用1650萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用280萬(wàn)元,銷售費(fèi)用980萬(wàn)元,資產(chǎn)減值損失491萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)損失60.5萬(wàn)元,投資收益600萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入800萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出350萬(wàn)元。已知,甲公司以前年度尚未彌補(bǔ)的虧損有9萬(wàn)元?!疽蟆繉?duì)甲公司2021年度的企業(yè)所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司2021年度利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入為6700萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本為3874萬(wàn)元,稅金及附加265.5萬(wàn)元,管理費(fèi)用1650萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用280萬(wàn)元,銷售費(fèi)用980萬(wàn)元,資產(chǎn)減值損失491萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)損失60.5萬(wàn)元,投資收益600萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入800萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出350萬(wàn)元。已知,甲公司以前年度尚未彌補(bǔ)的虧損有9萬(wàn)元?!疽蟆繉?duì)甲公司2021年度的企業(yè)所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
2021年度應(yīng)交企業(yè)所得稅=(6700-3874-265.5-1650-280-980%2B600%2B800-350-9)*25% 借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅