對(duì)的是的,這個(gè)對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證的,你們自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票重新開。
老師,我上月開了一張專票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,就給開了一張紅字發(fā)票,上月的藍(lán)字發(fā)票要作廢嗎?還有就是這兩張票要給購貨方嗎?
我們公司是小規(guī)模納稅人上月開的增值稅專用發(fā)票忘記作廢,這個(gè)月怎么處理,需要開紅字發(fā)票嗎
開了紅字專票可以作廢嗎老師,1月初開了紅字專票,現(xiàn)在想做作廢這個(gè)紅字發(fā)票是可以的嗎
加油站給我們開的當(dāng)月的專票開錯(cuò)了,我讓他們直接作廢,他們開票軟件里面作廢那里只有普票可以作廢,專票不能作廢,這是為什么?他們說他們開專票是點(diǎn)上面的紅字,怎么是開紅字票呢
上個(gè)月我們是小規(guī)模酒店,我們上個(gè)月的開的發(fā)票按3%開的專票,專票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,怎么弄呢,開具紅字發(fā)票嗎作廢,再按6%專票開走嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
10月按小規(guī)模納稅人3%開的專票,11月已經(jīng)是一般納稅人6%的專票了,意思開紅字發(fā)票還是3%個(gè)點(diǎn)嗎作廢
然后再按6%專票重新開
是的,是這個(gè)意思的。