同學你好 你手動可以填寫嗎
老師,請問下我上月申報增值稅時后還有應(yīng)補退稅款是負數(shù),本期申報時天在哪里呢?填附表二的上期留抵稅額抵減欠款,可是填不了,應(yīng)該填哪里自己會顯示在表格中呢?
老師,增值稅納稅申報表上的期末留抵稅額,和銷售額有什么關(guān)系,怎么填期末留抵稅額
老師,增值稅留抵抵欠后,申報上自動填上數(shù)字了,主表上的期末未交增值稅沒有去掉這部分稅額呢
老師,我們單位增值稅申報表主表32行期末未交稅額從上個月開始為負數(shù)了,但實際我們沒有留抵稅額,這是哪里有問題了
老師,賬上的未交增值稅借方發(fā)生額,就是增值稅申報表的期末留抵稅額嗎?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
不能,老師,附表上留抵抵欠是自動填上去的,主表也有,但是最后的32行期末未繳稅額還是那么多,沒有變化
直接抵扣就可以了 只要抵扣了既可以
老師,32行期末未繳稅額沒有變化沒有關(guān)系嗎?
(一)第13項上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅”明細科目借方月初余額一致。 (二)第25項”期初未繳稅額(多繳為負數(shù))欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“期末未繳稅額(多繳為負數(shù))”減去抵減欠稅額后的余額數(shù)。
老師這一期申報后數(shù)字沒有變化
同學你好 抵減的是之前的