你好,你們單位沒有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下直接零申報(bào)。
老師好,增值稅一般納稅人,當(dāng)月有銷項(xiàng),當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)為0,是什么情況呢
增值稅零申報(bào)是在什么情況下申報(bào)的,增值說銷項(xiàng)為0,是不是就可以進(jìn)行0申報(bào)
增值稅0申報(bào)是不是不用點(diǎn)擊扣款申報(bào)成功就可以了
增值稅或營業(yè)稅連續(xù)3個(gè)月或者累計(jì)6個(gè)月零申報(bào)、負(fù)申報(bào)的;是什么意思,我們存在未開票發(fā)票,銷項(xiàng)為0的情況但是進(jìn)項(xiàng)一直有申報(bào),這是屬于0申報(bào)還是負(fù)申報(bào)
一般納稅人這個(gè)月銷售了9萬塊錢。申報(bào)稅的時(shí)候?yàn)槭裁词橇?。增值稅附加稅全都?。這樣情況下我還要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
營業(yè)外支出還用調(diào)增嗎
老師好,公司的兼職人員年底給他發(fā)一次工資,用不用申報(bào)個(gè)稅,該怎么申報(bào),稅率是怎樣的呢?
公司租倉庫,期限4個(gè)月,每月1000元,再額外支付押金1000元,收據(jù)怎么寫?
你好,老師,我們是飯店,味精5,6個(gè)品牌,還不同規(guī)格,這個(gè)庫存商品的科目我怎么設(shè)置
順豐月結(jié)服務(wù)驗(yàn)證打款,賬戶收到的錢計(jì)入什么費(fèi)用
老師開好的發(fā)票怎么發(fā)到他的手機(jī)號(hào)上
老師,稅務(wù)局一般比對(duì)是,是比對(duì)哪些金額?工資是個(gè)稅和匯算清繳一致?我聽說還要跟殘保金一致?
老師,你好,購買方取得進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票已抵扣,次月沖紅,金額都沒變,又取得一張,藍(lán)字發(fā)票,該怎么做賬?需要對(duì)上月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
做綜合題時(shí) 題目里面都是給的萬元為單位的數(shù)據(jù) 那我寫會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候要數(shù)字要換算成元嗎
公司廠房短期租賃(10-12月),8月底開租金發(fā)票,房產(chǎn)稅怎么報(bào)?之前廠房都是自用的
我們單位有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),可以不
就不可以的啊l你只能銷項(xiàng)零申報(bào)進(jìn)項(xiàng)需要正常申報(bào)。
進(jìn)賬不抵扣勾選也不可以嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)在開票軟件勾選之后在電子稅務(wù)局就可以直接顯示了,這個(gè)怎么認(rèn)證
進(jìn)項(xiàng)沒有勾選就是零。
增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面登陸進(jìn)去抵扣勾選,找到這個(gè)發(fā)票提交,然后抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)就可以的。
這樣勾選之后,在電子稅務(wù)局發(fā)票服務(wù)里面就可以看到了是嗎?看到了就只能申報(bào)銷項(xiàng)為零,但不能零申報(bào),老師是不是這樣
是的是的,是這么做的。
我在電子稅務(wù)局里的發(fā)票服務(wù)里能查到進(jìn)項(xiàng)票的信息,是不是代表這些進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)勾選了
如果未在開票系統(tǒng)里勾選的話,在電子稅務(wù)局是不是就看不到,即使只勾選未提交抵扣也不行嗎
抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面,你看一下有沒有發(fā)票?
勾選只提交了,只要沒有確認(rèn)簽字就不應(yīng)該做,進(jìn)項(xiàng)就不會(huì)在你的附表二里面。
是開票系統(tǒng)的抵扣統(tǒng)計(jì)還是電子稅務(wù)局的
電子稅務(wù)局或者綜合服務(wù)平臺(tái)
在電子稅務(wù)局這個(gè)頁面顯示出來的,代表的是已經(jīng)勾選認(rèn)證的嗎,還是僅勾選了,未認(rèn)證,具體在哪個(gè)界面能看到她認(rèn)證了
不清楚,你這個(gè)是發(fā)票認(rèn)證的模塊嗎?
在哪里認(rèn)證的?你和誰交接的?問一下對(duì)方可以嗎?