可以的,可以這么做的。
你好,老師,我們現(xiàn)在房租沒有發(fā)票,我直接做賬里面做費用,匯算清繳調(diào)增可以嗎?
老師您好,我們房東房租不開發(fā)票給我們,公司直接走公帳支付,借管理費用-房租,貸應(yīng)付-房東。只要在匯算清繳的時候納稅調(diào)增就可以,還有別的風(fēng)險嗎
老師你好,我們工程上的零星采購,沒有發(fā)票只有收據(jù),我直接進(jìn)成本來,備注調(diào)增,來年匯算清繳,在調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增這樣可以嗎
老師,22年的房租是23年1月付的,做賬到23年1月費用里面了,可以嗎?房租發(fā)票還沒有開過來,可以算作23年的費用嗎匯算清繳再調(diào)增
老師,?我們24年24萬房租沒有發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳調(diào)增,填在調(diào)整表哪欄?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
這樣做屬于不屬于偷逃稅款
你好,銷售方屬于偷稅逃稅。
我們讓對方開發(fā)票,需要我們自己繳稅點嗎?
你好,這個自己協(xié)商的,一般稅款都是承租方繳納。
看一下你們當(dāng)時簽訂的合同是含稅的還是不含稅?
這個如果匯算清繳調(diào)增查出來有什么后果嗎
如果沒有發(fā)票,你抵扣了企業(yè)所得稅,查出來會要求你單位補稅。
我如果房租這部分匯算清繳調(diào)增呢
但是如果開發(fā)票的話稅點比較高,我就不開了,直接匯算清繳調(diào)增
你好,你有發(fā)票的那一部分不用吊燈,沒有發(fā)票的必須調(diào)增啊
因為我們是商業(yè)用房嗎,我們?nèi)绻ラ_票的話需要7個點,但是匯算清繳2.5個點就可以的,這個我直接匯算清繳有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險?
你好,匯算清繳調(diào)整了,沒有風(fēng)險。
沒有發(fā)票,你賬上實際做沒有問題的,可以的,然后匯算清繳的時候,你別抵扣企業(yè)所得稅,你別抵扣企業(yè)所得稅沒有問題,如果你抵扣了就有問題啊。