那你沖減之前的賬務(wù)處理就可以的
#提問#我司是購(gòu)進(jìn)方,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)生退貨申請(qǐng)了紅字發(fā)票,9月收到銷售方開的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng),這張發(fā)票需要認(rèn)證嗎?
銷售方開具發(fā)票,跨月后銷售方已做賬但購(gòu)買方未抵扣,這種情況下如果發(fā)生銷售退回,請(qǐng)問是需要開紅字發(fā)票嗎?
我們作為購(gòu)買方,9月已收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票未抵扣,11月發(fā)生退款,請(qǐng)問這種情況應(yīng)如何處理
老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題,需要對(duì)方重新給我們開具。我們給對(duì)方開藍(lán)字發(fā)票抵扣情況應(yīng)該填已抵扣還是未抵扣????
老師,請(qǐng)問6月收到的一張抵扣發(fā)票已入賬,但還未抵扣 ,這個(gè)月要認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)沒有該發(fā)票的信息,懷疑對(duì)方已作廢,那這種情況下該怎么處理
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,