你好,這個(gè)當(dāng)時(shí)他是按照1%的優(yōu)惠政策來開的發(fā)票,嗯,這個(gè)是不用繳納增值稅的,你看他備注欄里有沒有代扣代繳,沒有的話,咱們不需要給他申報(bào)個(gè)人所得稅的。
個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局已代扣1%的個(gè)稅,扣繳義務(wù)人還要在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)代扣代繳剩余的個(gè)稅嗎?
老師,個(gè)人去稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅是當(dāng)場(chǎng)交嗎?
老師個(gè)人稅局代開勞務(wù)發(fā)票,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?普票1個(gè)點(diǎn)的稅是當(dāng)場(chǎng)收了嗎?
老師 個(gè)人找稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 1.只能開普票? 2.稅率多少? 3.個(gè)人需要繳納幾個(gè)點(diǎn)的稅款?
個(gè)人去稅務(wù)局給我們代開的普票,內(nèi)容是傭金,需要我們幫個(gè)人代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬。這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬是12000,個(gè)人代開的時(shí)候也交了增值稅跟附加稅,(個(gè)人代開普票還需要交增值稅嗎?)那勞務(wù)報(bào)酬是咋算的?
是購買了團(tuán)體險(xiǎn)發(fā)票進(jìn)來之后怎么入賬?
老師,發(fā)生的投標(biāo)費(fèi)用,中標(biāo)后需要分?jǐn)倖幔?/p>
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺(tái)上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時(shí)不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)感覺很大,因?yàn)槲覀兊臓I(yíng)收大概有1000萬一年,如果在運(yùn)營(yíng)后,臨時(shí)做拆分,稅負(fù)的浮動(dòng)會(huì)由異常,請(qǐng)問老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
老師意思稅局個(gè)人代開備注欄有代扣代繳就需要繳納個(gè)稅是嗎?
你好,需要申報(bào),但是具體交納不交,那還要看一下他全年的一個(gè)收入額才能決定,因?yàn)槿绻?萬以內(nèi)的不用繳納個(gè)人所得稅。
他一次性代開就超了21W了嘛
你好,他很有可能要繳納個(gè)人所得稅了,但是咱已申報(bào)個(gè)稅的系統(tǒng)顯示的稅額為準(zhǔn)。
老師就是沒有申報(bào)啊,稅局稽查三年電子賬會(huì)著嗎?
你好同學(xué),是這樣的,咱們要以情況來確定,如果他自己當(dāng)時(shí)他在稅務(wù)局已經(jīng)申報(bào)了,交了錢了,咱們就不用給他代扣代繳了,如果沒有的話,那個(gè)發(fā)票的右下角就會(huì)寫著企業(yè)代扣代繳,咱們給他申報(bào)個(gè)稅就行,而且到了第二年他自己匯算清繳的時(shí)候,他自己申報(bào)交那個(gè)錢也是可以的。
老師那我這個(gè)沒寫的是不是就不用申報(bào)
你好,沒寫的話咱們就不用再申報(bào)了。