是的 銷售業(yè)務(wù)涉及應(yīng)交稅費(fèi)科目
已經(jīng)開具了發(fā)票,但是錢還沒有收到,借應(yīng)收賬款,貸 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅, 然后根據(jù)相應(yīng)的記賬憑證,登記相應(yīng)的明細(xì)分類賬是嗎
老師,這筆業(yè)務(wù)是購買糧食用于職工福利,當(dāng)時(shí)就知道是用于職工福利了,就不要登記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)賬了吧?省的還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。對(duì)嗎?
老師,記賬憑證04號(hào)的業(yè)務(wù),涉及到應(yīng)交稅費(fèi)了嗎?二月份,這個(gè)不用登應(yīng)交增值稅明細(xì)賬嗎
老師好,二月有銷售明細(xì)時(shí) 借:應(yīng)收賬款—長沙卓越家具有限公司 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 為什么憑證上不寫明細(xì),而是要等到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候再寫?(購進(jìn)商品的時(shí)候就把明細(xì)寫在憑證上了)
老師好:小規(guī)模納稅人二季度免稅,這個(gè)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入,對(duì)嗎? 那這應(yīng)交稅費(fèi)的金額是不是填寫明細(xì)賬中應(yīng)交稅費(fèi)余額嗎?
老師7月份做工資表計(jì)提2人社保其他應(yīng)付款1438.42 8月份實(shí)際支付了3人社保費(fèi)用 我這邊怎么平賬 前提是公司只有2員工發(fā)工資 多余這個(gè)人只是掛靠社保
現(xiàn)在是不是都是電子發(fā)票了?
定期定額怎么申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得,沒有超過核定范圍,
我要增加經(jīng)營范圍 要變更公司名稱嗎 之前是新能源有限公司 現(xiàn)在要增加賣建筑材料 河沙水泥那些
老師.問一下我有個(gè)客戶是從公帳打錢來的、掛40萬預(yù)收、可是客戶說現(xiàn)在不需要開票給他呢我們咋平賬呢
老師 一個(gè)員工交了 靈活就業(yè) 他要領(lǐng)補(bǔ)助不能有任何記錄 工資發(fā)了6000 開什么票不影響他領(lǐng)補(bǔ)助
老師,簡易征收里面的差額征收有種情況,例如我開了100萬的3個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)票,與此同時(shí),我收了90萬的建筑服務(wù)普票,這個(gè)可以抵嗎?
我司給車行的贊助費(fèi)用是有尾數(shù),比如“95628.48,請(qǐng)問這樣是否合理?是不是一定要整數(shù)?
我們公司采購材料,比如進(jìn)來是115500萬,加1%賣出去, 計(jì)算1,115500*1.01=116655 計(jì)算2,115500/0.99=116666.6667 那種計(jì)算正確,算起還是有點(diǎn)差異?
汽修廠的收入要到下個(gè)季度開票,可是成本這個(gè)季度用了很多怎么做賬呀