你好? ?可以按月導出開票數(shù)據(jù) 的??
老師好,今天財務才說昨天送出去有張發(fā)票作廢了,需要重開,今天1號,隔月了,但是我還沒有匯總上傳,請問老師需要先匯總上傳后在發(fā)票作廢嗎?要如何作廢?謝謝
老師你好,我上個月作廢的發(fā)票還在報送中,這個月進行上傳匯總,上傳不了咋辦
老師,我們是小規(guī)模季報,我4月1號早上打開稅控盤黑盤自動匯總上傳成功了,我記得我點了匯總上傳,外賬還沒有報稅,我開了幾張發(fā)票,他又提示我要上班匯總,我就又點了上班匯總,我4月開的發(fā)票不會影響3月的數(shù)據(jù)吧
老師,您好,在電子發(fā)票平臺上,可以導出以前月份勾選的發(fā)票的明細嗎
老師好,月初我把上月開的發(fā)票匯總上傳了,還可以批量導出明細嗎?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務結算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉為固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費在選擇會計科目時候,固定資產(chǎn)維修費,其它維修費。這2個科目應該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應付款工資的怎么處理,當月工資當月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當時計提的時候通過應付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應付款工資,現(xiàn)在是其他應付款工資掛的未付的工資,應付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務,員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內的事情,財務總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
我換電腦了,怎么顯示沒有數(shù)據(jù)呢?
還需要到開發(fā)票的電腦里往出導嗎?
你好 沒有保存原來數(shù)據(jù) 導不出來的? 可以找 軟件 微客服 有其他辦法沒有?