你好 是的要申報(bào)個(gè)稅的?
老師好,10月份請(qǐng)了兩位老師培訓(xùn),他們給我們了勞務(wù)發(fā)票,需要給他們申報(bào)勞務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,您好。我們公司雇了一個(gè)人幾乎隔幾個(gè)月需要付他勞務(wù)報(bào)酬10000左右,按勞務(wù)報(bào)酬報(bào)的個(gè)稅,我們公司還必須要他個(gè)人開勞務(wù)費(fèi)票給我們嗎
老師,請(qǐng)問一下,對(duì)方給我們開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,那我們還需要幫他申報(bào)勞務(wù)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問一下老師,我們公司做體育培訓(xùn)的,我們公司請(qǐng)了一位老師來講解培訓(xùn)課程,要給他2000元的勞務(wù)報(bào)酬,請(qǐng)問一下這個(gè)老師回來的機(jī)票是我們公司報(bào)銷的,請(qǐng)問這個(gè)老師能在我們公司報(bào)銷800元機(jī)票費(fèi)用嗎?是要把這800元加在2000元的勞務(wù)報(bào)酬里一起申報(bào)嗎?還是800元可以單獨(dú)報(bào)銷呢?
老師,我們單位短期聘用的簽訂勞務(wù)合同的員工,不是勞動(dòng)合同,每個(gè)月他們需要給我們單位提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票吧!給他們勞務(wù)費(fèi)時(shí),這個(gè)勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)在的稅率是多少?我們報(bào)個(gè)稅的時(shí)候不用把他們報(bào)個(gè)稅吧!
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整