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老師好,我公司上個(gè)月收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票,做了賬務(wù)處理 借:主營業(yè)務(wù)成本-銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存,后面發(fā)現(xiàn)明細(xì)里面的發(fā)貨地寫錯(cuò)了,所以讓物流公司重開了,然后這個(gè)月他開了一張紅字發(fā)票一張藍(lán)字發(fā)票來了,我該怎么做賬呢?

2022-11-01 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-01 09:31

你好 原來分錄 做負(fù)數(shù)分錄 ,收到發(fā)票再做原來一樣分錄??

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快賬用戶3003 追問 2022-11-01 09:34

是不是 借:主營業(yè)務(wù)成本-銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 (負(fù)數(shù)) 主營業(yè)務(wù)成本-銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)(正數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(正數(shù)) 都是借方?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 09:36

是的這樣處理是對(duì)的尼?

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你好 原來分錄 做負(fù)數(shù)分錄 ,收到發(fā)票再做原來一樣分錄??
2022-11-01
你好,需要做的,借預(yù)付賬款借銷售費(fèi)用,負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-09-10
你好;? ?借主營業(yè)務(wù) 成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;? ? 按這個(gè)來做賬? ?
2022-12-12
您好 請(qǐng)問前面收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-12-02
軟件做賬的最好不要這么做,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2023-12-20
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