你好,學(xué)員,稍等一下
三、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(7)5月2日,銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為800000元,增值稅稅額為104000元。商品已發(fā)出,貨款尚未收到。(8)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售商品的成本600000元。(9)5月10日,銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為60000元,增值稅稅額為7800元,款項(xiàng)已收到。(10)5月份,發(fā)生廣告費(fèi)用340000元,已用銀行存款支付。(11)5月份,行政管理部門發(fā)生費(fèi)用135000元。其中,行政人員工資100000元,行政部門專用辦公設(shè)備折舊費(fèi)35000元。(12)以銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000元;(13)以轉(zhuǎn)賬支票支付車間修理費(fèi)5000元;(14)各部門領(lǐng)用材料,用途如下:產(chǎn)品耗用1000元,車間耗用500元,廠部辦公室耗用200元。(15)產(chǎn)品完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本150000元。要求:逐筆編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(16)3月2日,從銀行提取庫存現(xiàn)金2000元。(17)3月15日收到投資人投入的資金20000元。(18)3月購(gòu)買原材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000
甲公司2021年11月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.應(yīng)付行政管理部門人員工資300000元。2.以銀行存款支付廣告費(fèi)200000元(不含稅),增值稅率6%3.以銀行存款支付銷售給乙公司產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)30000元(不含稅),增值稅率9%4.銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝成本150000元,增值稅專用發(fā)票上注明銷售收入為300000元,增值稅率13%,增值稅額39000元,款項(xiàng)已存入銀行。5.為了擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)70000元,向有關(guān)專家進(jìn)行咨詢,發(fā)生咨詢費(fèi)50000元(不含稅),增值稅率6%。以上款項(xiàng)均用銀行存款支付。6.發(fā)生車間管理人員薪酬100000元,行政部門專用機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)35000元報(bào)銷行政人員的差旅費(fèi)10000元(已用庫存現(xiàn)金支付),其他辦公費(fèi),電費(fèi)60000元,增值稅7800元(款項(xiàng)均用銀行存款支付)7.當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交增值稅500000元,應(yīng)交消費(fèi)稅320000元,應(yīng)交誠(chéng)實(shí)維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加費(fèi)率3%要求編寫1-6筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算業(yè)務(wù)7中的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加的金額并寫出會(huì)計(jì)分錄。
甲公司2010年9月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費(fèi)200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)30000元。(4)銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物成本150000元,增值稅專用發(fā)票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)為了擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)70000元,向有關(guān)專家進(jìn)行咨詢,發(fā)生咨詢費(fèi)50000元,以上款項(xiàng)均用銀行存款支付。(6)發(fā)生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)35000元,報(bào)銷行政人員的差旅費(fèi)10000元(已用庫存現(xiàn)金支付),其他辦公水電費(fèi)60000元(款項(xiàng)均用銀行存款支付)(7)當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交增值稅為500000元,應(yīng)交消費(fèi)稅200000元,應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅120000元,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%。要求:請(qǐng)編寫甲公司上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)-(6)的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算(7)中的城建稅和教育費(fèi)附加的金額并寫出會(huì)計(jì)分錄。(會(huì)計(jì)分錄中的金額單位為元)
甲公司2010年9月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費(fèi)200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)30000元。(4)銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物成本150000元,增值稅專用發(fā)票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)為了擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)70000元,向有關(guān)專家進(jìn)行咨詢,發(fā)生咨詢費(fèi)50000元,以上款項(xiàng)均用銀行存款支付。(6)發(fā)生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)35000元,報(bào)銷行政人員的差旅費(fèi)10000元(已用庫存現(xiàn)金支付),其他辦公水電費(fèi)60000元(款項(xiàng)均用銀行存款支付)(7)當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交增值稅為500000元,應(yīng)交消費(fèi)稅200000元,應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅120000元,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%。要求:請(qǐng)編寫甲公司上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)-(6)的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算(7)中的城建稅和教育費(fèi)附加的金額并寫出會(huì)計(jì)分錄。(會(huì)計(jì)分錄中的金額單位為元)還沒計(jì)算好嗎
甲公司2010年9月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費(fèi)200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)30000元。(4)銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物成本150000元,增值稅專用發(fā)票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)為了擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)70000元,向有關(guān)專家進(jìn)行咨詢,發(fā)生咨詢費(fèi)50000元,以上款項(xiàng)均用銀行存款支付。(6)發(fā)生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)35000元,報(bào)銷行政人員的差旅費(fèi)10000元(已用庫存現(xiàn)金支付),其他辦公水電費(fèi)60000元(款項(xiàng)均用銀行存款支付)(7)當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交增值稅為500000元,應(yīng)交消費(fèi)稅200000元,應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅120000元,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%。要求:請(qǐng)編寫甲公司上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)-(6)的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算(7)中的城建稅和教育費(fèi)附加的金額并寫出會(huì)計(jì)分錄。(會(huì)計(jì)分錄中的金額單位為元)好了嗎
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?