你好;? 你去看看對(duì)方是否上傳成功; 是否稅務(wù)局審核了。讓對(duì)方在開(kāi)票系統(tǒng)看下?tīng)顟B(tài);是不是? 提示了錯(cuò)誤? ?
老師,我給對(duì)方開(kāi)具紅字信息表后,對(duì)方還沒(méi)有收到,是不是開(kāi)票系統(tǒng)也能查到?可以開(kāi)具紅字發(fā)票么?
對(duì)方給我們開(kāi)的紅字信息表在開(kāi)票系統(tǒng)找不到
購(gòu)買(mǎi)方在全電發(fā)票系統(tǒng)申請(qǐng)了紅字信息表,為什么銷(xiāo)售方在全電系統(tǒng)查不到對(duì)方開(kāi)具的紅字信息表?
我是購(gòu)方,開(kāi)出紅字信息表,同張票開(kāi)出兩張信息表,我如何撒銷(xiāo)其中一張?對(duì)方是航信系統(tǒng)開(kāi)票,我是數(shù)電開(kāi)票,對(duì)方可以看到我的紅字信息表嗎?
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,并且進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方在國(guó)稅局系統(tǒng)中開(kāi)給我們紅字發(fā)票信息表,并且我已經(jīng)確認(rèn),請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)好的紅字發(fā)票信息表在哪里可以查找到?請(qǐng)截圖發(fā)我下
老師 答案算式里面的30%怎么來(lái)的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙,銷(xiāo)售甲類(lèi)卷煙5箱,取得不含稅銷(xiāo)售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷(xiāo)售雪茄煙取得不含稅銷(xiāo)售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰? A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來(lái),之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣(mài)出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣(mài)出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄?
收到的發(fā)票,項(xiàng)目名稱(chēng):印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開(kāi)了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實(shí)收資本想做成0,從合規(guī)上來(lái)講有什么辦法操作嗎
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開(kāi)了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
有四項(xiàng)成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時(shí)用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財(cái)務(wù)分析時(shí)怎么呈現(xiàn)這個(gè)四項(xiàng)的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問(wèn)題 謝謝!
我這邊剛開(kāi)始點(diǎn)了紅字直接開(kāi)具,然后輸入了紅字編號(hào),就關(guān)閉了,然后就再也沒(méi)了
你好;? ?你去? 開(kāi)票系統(tǒng)去看看; 你是 銷(xiāo)售方 是嗎?? ?