同學(xué)你好 對的 要扣除的
老師,給員工交社保按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳納,做工資表的時候也沒代扣個稅和社保。 等于是工資和獎金提成做工資表發(fā)放, 但是單位部分社保、個人部分社保和個稅,都是企業(yè)承擔(dān)了。直接公司銀行扣款繳納。這樣我認(rèn)為會有風(fēng)險。工資基數(shù)一定是包含個人部分社保和個稅的,這部分沒有算在工資基數(shù)前,會少交參保金,影響下一年度的社?;鶖?shù)。工資總額也會影響企業(yè)所得稅匯算清繳的職工福利費等比例計算。 是工資表的基數(shù)不對。一定會有風(fēng)險吧。工資表中基數(shù)應(yīng)把個人社保和個人承擔(dān)的個稅算在工資表基數(shù)前合計成總數(shù)。
老師您好,我們單位有一批材料是代加工,加工完了以后對方公司要求材料款在勞務(wù)費中扣除,然后支付差額,但是材料款不開票,我想問下這個材料款應(yīng)該是按照含稅金額還是不含稅金額扣除,為什么
老師我想問一下的自然人電子稅務(wù)局扣繳單那個個人所得稅他本期收入應(yīng)該填什么?到底是實發(fā)工資呢?還是說要加上個人繳納的社保這部分,或者說還要再加上公司繳納社保這部分?因為我以前都是填實發(fā)工資加上個人繳納社保,公司繳納的社保金額并未加上,然后后面比如說基本養(yǎng)老保險費啊,基本醫(yī)療保險費啊,我會把個人這部分繳納的金額填上,公司繳納的部分也不填。這樣正確嗎?
老師,對于職工工資和社保公積金計提,我一直在計提的時間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個字?jǐn)?shù)有點多,麻煩您回答的時候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師!??!
老師,您好,想問一下每個月公司承擔(dān)的人力成本應(yīng)該是基本工資-扣款,然后加上提成、獎金、單位社保、單位公積金對吧,老師,這個扣款一定要扣除對吧,像什么缺勤,漏打卡這些的扣款
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
我們公司薪酬專員算公司每個月的人力成本的時候用實發(fā)工資+單位社保公積金,這是不對的,對吧,老師,因為當(dāng)月的提成好多都是在以后月份發(fā)放的,實際應(yīng)該用我剛才說的方法計算每個月的人力成本對吧
同學(xué)你好 對的 是這樣的
他們似乎總以為實際支付了多少就是公司本月的人力成本
同學(xué)你好 這個不一定 管理部門的不算成本 是計入管理費用的
那什么才計入人力成本呢
同學(xué)你好 收入有關(guān)的支出
老師,個人覺得您的理解從財務(wù)的角度,成本費用概念的角度來看,沒有問題,但是這里的成本非財務(wù)中的成本,是泛指,也可以說是人力方面公司承擔(dān)的所有的開支是多少
那這個就都包含在內(nèi)了哦