你好,如果退稅率低于貨物適用稅率需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)退稅當(dāng)期轉(zhuǎn)出
老師,生產(chǎn)企業(yè),出口的產(chǎn)品,退稅率是0,是不是要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么算,怎么做賬
如何計(jì)算 生產(chǎn)企業(yè)直接出口的出口退稅? 進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎? 怎么計(jì)算 什么時(shí)間轉(zhuǎn)出?
老師生產(chǎn)出口退稅企業(yè)自己,什么情況要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們現(xiàn)在外購(gòu)產(chǎn)品出口的話,這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
生產(chǎn)型出口企業(yè),出口收入做了免稅,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我想問(wèn)下生產(chǎn)型企業(yè)進(jìn)口原材料組裝加工復(fù)出口如何計(jì)算出口退稅進(jìn)口的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是直接抵扣
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來(lái)款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒(méi)有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開(kāi)始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專(zhuān)票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問(wèn)廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專(zhuān)票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師個(gè)體戶注銷(xiāo)符合什么條件才能注銷(xiāo)呀
國(guó)際海運(yùn)業(yè)務(wù)是0稅,還是免稅?
可以看下我手書(shū)的生產(chǎn)企業(yè)出口退稅計(jì)算圖,給你參考一下
我們是生產(chǎn)企業(yè) 直接出口,退稅率13% ,我們國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的稅率是13%, 進(jìn)項(xiàng)稅是不需要轉(zhuǎn)出嗎? 文字我沒(méi)看明白 能舉個(gè)例子嗎?
是的,你們沒(méi)稅率差,不用轉(zhuǎn)出