同學(xué)你好,租戶不需要繳納個(gè)人所得稅。

公司動(dòng)產(chǎn)拆遷,給了補(bǔ)償款,但三年后面積一補(bǔ)一,多補(bǔ)少退,這個(gè)補(bǔ)償款我怎么做賬可以合理合法暫時(shí)不交企業(yè)所得稅,另外這個(gè)拆遷房產(chǎn)之前有三家租賃戶,他們的裝修補(bǔ)償金也在公戶直接補(bǔ)償了,沒有發(fā)票
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不給個(gè)人支付拆遷補(bǔ)償款,以取得土地之后建造的房屋作為拆遷補(bǔ)償款賠付給個(gè)人,那這樣稅務(wù)處理上是怎么處理啊,需要繳納哪些稅款
老師好,地產(chǎn)公司給租戶補(bǔ)償?shù)陌徇w款。租戶是否繳納個(gè)稅
老師,地產(chǎn)公司補(bǔ)償給租戶的搬遷補(bǔ)償款,租戶需要繳納個(gè)人所得稅嘛?
老師,地產(chǎn)公司給租戶支付搬遷補(bǔ)償費(fèi),租戶收到補(bǔ)償款是否計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,租戶需要繳納個(gè)人所得稅?給我公司開發(fā)票嗎?
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?

