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如果每個月末結轉的轉出未交增值稅這筆分錄的數(shù)據(jù)都是納稅申報表里的應交稅金額,到最后賬上的應交稅費金額是不是應會偏大,導致賬上的應交稅費金額與申報表上應交稅費金額不一致?

2022-10-29 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-29 16:00

學員你好,不會,每個月末結轉的轉出未交增值稅數(shù)據(jù)應該和稅務系統(tǒng)一致的,不然要么申報錯了,要么賬有問題

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快賬用戶8072 追問 2022-10-29 16:03

那應該是賬有問題吧,因為都沒有做銷項與進項的比對,還應轉出多少未交,就直接做了轉出未交增值稅這筆分錄,而且數(shù)據(jù)就是直接填的申報表上的應交稅金額。像這種,我的賬要怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-10-29 16:04

你得對比一下差異在哪里,才能調(diào)整的

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學員你好,不會,每個月末結轉的轉出未交增值稅數(shù)據(jù)應該和稅務系統(tǒng)一致的,不然要么申報錯了,要么賬有問題
2022-10-29
你好 是的 是一致的
2021-09-10
你好,分錄本身,是不會導致增值稅期末留抵稅額的變化。 增值稅期末留抵稅額的變化,與增值稅申報表的? 銷項稅額和進項稅額? 有關
2024-06-12
你好同學,你有應該繳納的增值稅嗎?
2022-05-17
你好,應該是四舍五入的差異,你的銷售額你現(xiàn)在是多交了還是少交了?
2022-04-24
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