你好! 借:原材料/庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
老師 我就是購買材料款已付貨也已經到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
老師,您好,上個月購買了一批原材料,當時只是跟著銀行明細做賬的,借:應付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)在有發(fā)票了,借:原材料。貸什么呢,上個月那筆賬分錄好像做錯了
老師,您好,發(fā)現(xiàn)之前的原材料進項稅未做賬,比如借:原材料1000元 貸銀行存款1000然后未做進項稅額,我現(xiàn)在這樣調整的,先紅沖借原材料88.50進項稅額11.5貸銀行存款100,但是這樣的話就發(fā)現(xiàn)原材料減少了11.5元,就和庫存的對不上,那我蓋怎么樣調不影響到原材料的變化呢。
老師,我們進項票比較多,每次進項票的分錄是借庫存商品 進項稅 貸應付賬款 銀行支付貨款了,借 應付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在老板想看那些公司沒有開進項票的,我直接看每家公司的應付賬款余額科目嗎?我看很多都是貸方紅字的,怎么是貸方紅字呢?
老師如果分錄是這樣的:借:庫存商品8043.2應交稅費-應交增值稅(進)1367.34貸:應付賬款7312銀行存款2098.54這樣做付款憑證和轉賬憑證,那么這里的轉賬憑證是不是要把銀行存款給去掉,老師這個轉賬憑證到底該怎么編寫呢
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
請問匯算清繳時,管理費用-其他,需要要調整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
老師您好!請問增值稅繳納滯納金會計分錄(要詳細)需要計提嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,資產總額是看資產負債表期末余額的 資產總計一欄是嗎
你好,請問,水利基金,怎么計算稅費?
會計報表勾稽關系對不上的原因有哪些?
員工退回團建費,咋寫會計分錄
這樣的話,銀行存款的余額跟銀行流水的余額對不上,怎么辦
就是一般納稅人勾選進項抵扣,我發(fā)現(xiàn)付款申請書的公司名稱,金額,購買的東西,內容跟勾選的進項票一模一樣 是一樣的
付款申請書帶有發(fā)票
發(fā)票跟進項票發(fā)票一樣
銀行存款對不上是指付款的金額跟發(fā)票金額不一樣嗎
不是的哦
做賬不是要根據銀行流水嗎
是根據流水做,你流水跟發(fā)票的金額不一樣對嗎?你付款的金額跟發(fā)票金額不一樣?
是不是分期支付款項,或者之前預付了?
或者是付了一部分款項,還有一部分沒有支付,總之原則就是根據銀行流水做賬