你好,學(xué)員,這個可以的
老師你好,我們公司有款嵌入式軟件,可以享受增值稅即征即退,那我們開票時是不是要把軟硬件的價格分別備注出來?
嵌入式軟件即征即退,開銷售發(fā)票的時候,軟件價格50%,硬件價格50%,結(jié)果軟件價格訂的高了,硬件價格低了,這樣還能申請退稅嗎?
請問,嵌入式軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退政策,是不是填這兩格,我填的是剔除了硬件部分的余下是軟件部分的銷售額,和這個銷售額*3%,這兩個數(shù),不知道有沒有錯
簽合同包含了軟件和硬件 開發(fā)票的時候可以只開軟件嗎(把硬件的價格含在里面)公司性質(zhì)為即征即退企業(yè)
請教湖南企業(yè)的老師,關(guān)于即征即退的問題,我司是軟件公司,開發(fā)嵌入式軟件賣給客戶,也備案了嵌入式軟件即征即退,現(xiàn)在申請退稅,稅務(wù)局的意思讓我們提供硬件的成本,但是我司只開發(fā)軟件,不存在硬件,光嵌入式軟件這樣能退稅嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
得按對的金額申請退稅嗎?
這樣不能按軟件的開票金額來申請退稅了是吧
是的,你說的很對的
我們這樣對外銷售價格也沒有問題是吧,就是軟件部分退不了那么多稅了,如果軟件價格訂的低了,就只能按開票的價格退稅是嗎?
是的,沒問題,老師實(shí)務(wù)中遇到過
好的,謝謝
不客氣,學(xué)員,祝你工作順利