同學(xué)你好 按照所得稅稅負(fù)率公式倒推需要的成本費(fèi)用發(fā)票
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下30萬(wàn)的開(kāi)票金額 應(yīng)該開(kāi)多少的成本票 怎么計(jì)算的呢
老師我們公司是被掛靠方,如果我們開(kāi)出去的收入票是350多萬(wàn),我們應(yīng)該要對(duì)方開(kāi)多少成本票回來(lái)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是餐飲業(yè),比如我今天營(yíng)業(yè)收了1萬(wàn)元,那么我應(yīng)該確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多少錢呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司的收入是開(kāi)了6萬(wàn)多的,那我怎么判斷成本應(yīng)該是多少呢?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司投入資本金,現(xiàn)在的印花稅的實(shí)收資本,應(yīng)該要繳納多少錢呢?稅率是多少呢?
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過(guò),怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來(lái)
老師,我們之前購(gòu)買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒(méi)有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒(méi)折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開(kāi),年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開(kāi)具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬(wàn),21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過(guò)后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票,我們沒(méi)用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
稅負(fù)率公式是什么?
我的是個(gè)體戶的,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得
個(gè)體戶的話這個(gè)沒(méi)有稅負(fù)率 你按照你的成本費(fèi)用來(lái)填寫就可以了
稅負(fù)率公式倒推怎么倒推
你是個(gè)體戶沒(méi)法用這個(gè)辦法
小規(guī)模呢?
小規(guī)模和一般納稅人都可以的 所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷不含稅銷售額×100%