您好,這個是可以的,可以

2022年,制造業(yè)和科技型中小企業(yè)加計算可以是100%那么它委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)加計扣除是怎么計算的呢?
制造企業(yè)和科技型中小企業(yè),委托境外機(jī)構(gòu)進(jìn)行研發(fā),那么研發(fā)費用的加計扣除是按照100%加計扣除嗎
委托外部機(jī)構(gòu)研發(fā)費加計扣除的地方我有點迷糊,比如說制造企業(yè)全年的研發(fā)費700萬,其中委托境外機(jī)構(gòu)的研發(fā)費是400萬; 我想確認(rèn)的2個問題:1、委托境外可扣的研發(fā)費是不是=400*80%?還是400? 2、委托境外研發(fā)費加計扣除的基數(shù):min【400*80% VS (700-400)×2/3】?
軟件公司為什么研發(fā)費用也是100%加計扣除的?不是制造業(yè)和科技型中小企業(yè)么
老師好,委外加工是按實際發(fā)生額80%計研發(fā)費用,也是100%加計扣除嗎,比如實際發(fā)生額100萬*80%=80萬,是可以扣除160萬是這個意思嗎? 企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個人進(jìn)行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的 80% 計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除,受托方不得再進(jìn)行加計扣除。委托境外進(jìn)行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的 80% 計入委托方的委托境外研發(fā)費用。
1、境內(nèi)支出憑證要求:對于屬于增值稅應(yīng)稅項目的支出,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對于不屬于增值稅應(yīng)稅項目的支出,對方為單位的,以對方開具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對方為個人的,以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對方補(bǔ)開。因特殊原因無法補(bǔ)開、換開的,可憑相關(guān)資料證實支出真實性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷售手機(jī)這類業(yè)務(wù)嗎,分期的話是一次性確認(rèn)收入開增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開票呢
老師,社保是每個公司每個月只能交一次嗎?要是交錢了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請問發(fā)票開錯了,怎么要作廢重開。
老師好,客戶要付給我們銀行承兌,我這個沒做過,請問是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實收,會交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會保險基金管理局錄入了信息,可以下個月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來嗎,備注收錯款?
這個保險費用4000,包含車船稅40.39.這個分錄是什么? 借管理費用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39
不是按照75%加計扣除是吧
這倆企業(yè)是100%。其他的是75%