同學(xué)你好 企業(yè)委托境內(nèi)外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并按100%的比例計(jì)算加計(jì)扣除

例1: A企業(yè)(非科技型中小企業(yè))2018年委托非關(guān)聯(lián)境外B企業(yè)研發(fā),假設(shè)該研發(fā)符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的相關(guān)條件。A企業(yè)支付給B企業(yè)110萬(wàn)元;A企業(yè)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)120萬(wàn)元。 A企業(yè)委托境外研發(fā)費(fèi)用=110×80%=88萬(wàn)元 A企業(yè)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用三分之二部分:120×2÷3=80萬(wàn)元 A企業(yè)可加計(jì)扣除的委托境外研發(fā)費(fèi)用為80萬(wàn)元(委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過(guò)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用三分之二的部分) 2018年,A企業(yè)加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額:(120+80)×50%=100萬(wàn)元。 請(qǐng)問(wèn)這道題的最后,(120+80)×50%是什么意思
2022年,制造業(yè)和科技型中小企業(yè)加計(jì)算可以是100%那么它委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)加計(jì)扣除是怎么計(jì)算的呢?
制造企業(yè)和科技型中小企業(yè),委托境外機(jī)構(gòu)進(jìn)行研發(fā),那么研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除是按照100%加計(jì)扣除嗎
委托外部機(jī)構(gòu)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的地方我有點(diǎn)迷糊,比如說(shuō)制造企業(yè)全年的研發(fā)費(fèi)700萬(wàn),其中委托境外機(jī)構(gòu)的研發(fā)費(fèi)是400萬(wàn); 我想確認(rèn)的2個(gè)問(wèn)題:1、委托境外可扣的研發(fā)費(fèi)是不是=400*80%?還是400? 2、委托境外研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的基數(shù):min【400*80% VS (700-400)×2/3】?
軟件公司為什么研發(fā)費(fèi)用也是100%加計(jì)扣除的?不是制造業(yè)和科技型中小企業(yè)么
老師,銷售方把我們購(gòu)買方的紙質(zhì)發(fā)票弄丟了,他們提供他們的復(fù)制件發(fā)票+加蓋他們發(fā)票專用章可以嗎
老師 我們是生產(chǎn) 電商銷售為一體的企業(yè) 工廠的零星支出 配件支出 等 需要算利潤(rùn)的時(shí)候扣減嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,去年我們預(yù)充了油卡作為機(jī)動(dòng)車加油費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用,今年我們車賣掉了,那么注銷油卡余額退回要入到其他收入呢還是入到管理費(fèi)用的貸方呢?
老師個(gè)體工商戶抖音9月份收入38萬(wàn),這個(gè)繳納增值稅按幾個(gè)點(diǎn)交?
@李霞老師可以問(wèn)個(gè)問(wèn)題嗎?
采購(gòu)發(fā)票上1000件,出口684件,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么退稅?
能幫忙看報(bào)表出報(bào)表嗎老師
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,銷售方發(fā)了紅字確認(rèn)單給我讓我確認(rèn),已經(jīng)抵扣的發(fā)票沖紅。我這邊已確認(rèn)但是對(duì)方說(shuō)不行,他還可以撤銷再發(fā)一次給我嗎
老師你好!我公司一般納稅人 現(xiàn)有設(shè)備壞了不能用了 賣廢品了或直接扔了 做賬時(shí)要收集什么原始憑證
請(qǐng)問(wèn)受益人備案是每個(gè)企業(yè)都要做嘛?還是有銀行公戶才需要做還是分情況呢?


如果是委托一般企業(yè)進(jìn)行研發(fā)活動(dòng),加計(jì)扣除是75%對(duì)嗎?
同學(xué)你好 是的 ?企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,在2018年1月1日至2023年12月31日期間,再按照實(shí)際發(fā)生額的75%