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A公司2022年3月份購進(jìn)貨物買價23000元,增值稅率為13%;當(dāng)月企業(yè)銷售貨物共收取價稅合計款41812元,增值稅率為13%要求:計算該公司3月份進(jìn)項額稅、銷項稅額和應(yīng)交增值稅(計算結(jié)果保留整數(shù)

2022-10-27 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-27 19:32

您好,進(jìn)項稅=23000*13%= 銷項稅=41812/1.13*13%= 增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅

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您好,進(jìn)項稅=23000*13%= 銷項稅=41812/1.13*13%= 增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅
2022-10-27
你好 (1)進(jìn)項稅額=50000元*13% (2)不含稅售價=81360元/1.13 (3)銷項稅額=81360元/1.13*13% (4)應(yīng)交增值稅=81360元/1.13*13%—50000元*13%
2022-10-28
9月份增值稅銷項稅額=50850/1.13*0.13%2B6780/1.13*0.13%2B40000*0.13=11830 、進(jìn)項稅額=11300/1.13*0.13=1300 和應(yīng)納稅增值=11830-1300=10530
2021-12-27
你好,你參考一下圖片的呢
2022-12-15
?你好;? ?應(yīng)交增值稅 = 5000萬*13% - 300 ; 就是你的應(yīng)交增值稅的??
2022-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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