你好 實(shí)際是什么情況的?預(yù)繳的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳之前到了發(fā)票嗎?
如果匯算清繳時(shí)需要退稅,退稅申請(qǐng)理由應(yīng)該寫(xiě)什么內(nèi)容比較同意通過(guò)呢?
老師 年度匯算清繳多交企業(yè)所得稅怎么申請(qǐng)退稅在電子稅務(wù)局?
老師,電子稅務(wù)局申請(qǐng)退匯算清繳的所得稅,退稅申請(qǐng)理由寫(xiě)什么比較好呢@郭老師
你好 老師 我這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳,是不是退1206.94,申請(qǐng)退稅 怎么寫(xiě)理由呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,退稅申請(qǐng)理由怎么寫(xiě)
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以?huà)炱渌麪I(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶(hù)上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶(hù),完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
我也不太清楚,因?yàn)檫@個(gè)是上個(gè)財(cái)務(wù)遺留下來(lái)的問(wèn)題
那就是季度預(yù)繳多繳納了
收到短信說(shuō)是匯算清繳多繳納的稅,我剛剛交完去年的匯算清繳所得稅,那現(xiàn)在申請(qǐng)退稅原因?qū)懠径阮A(yù)繳多繳納了嗎老師
還是寫(xiě)什么退稅理由合適呢
那不對(duì)吧,那你退的是哪一年的。
退的稅款所屬期是21年1月到21年12月的
那不對(duì),你再去問(wèn)下你事務(wù)局吧,不可能,你補(bǔ)交了之后,他又接著說(shuō),你多交了 看下你二一年的匯算清交。主表應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)還是正數(shù)?
老師,申請(qǐng)退稅的頁(yè)面有這個(gè)附件資料,我只上傳完稅證明可以嗎第二個(gè)不知道是什么,第三個(gè)第四個(gè)房地產(chǎn)的,我們不是房地產(chǎn)的
那不對(duì),你再去問(wèn)下你事務(wù)局吧,不可能,你補(bǔ)交了之后,他又接著說(shuō),你多交了 看下你二一年的匯算清交。主表應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)還是正數(shù)? 我沒(méi)有補(bǔ)繳呀,公司是制造業(yè),然后呢去年的所得稅延緩到了現(xiàn)在一直沒(méi)有繳納
你剛才繳納的應(yīng)該是季度吧,第四季度的。
對(duì)的,老師21年10月-21年12月的所得稅
那就是季度預(yù)繳多交了那就沒(méi)問(wèn)題啊。
然后退稅的稅款所屬期寫(xiě)的是21年1月-21年12月
那退稅理由寫(xiě)什么呢
看下你二一年的匯算清交。主表應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)還是正數(shù)? 我看了是負(fù)數(shù)
那老師,退稅理由寫(xiě)什么比較合適呀
那就是第四季度多繳納 季度預(yù)繳多交 不知道你匯算清繳怎么做的
不是我做的,是之前財(cái)務(wù)做的,然后之前財(cái)務(wù)也沒(méi)有跟我交接,所以我不知道
那我直接寫(xiě)季度預(yù)繳多交可以嗎老師
可以的,可以這么寫(xiě)的,那你就簡(jiǎn)單寫(xiě)就行。
會(huì)查賬嗎老師
老師,可以去調(diào)去年的賬嗎?怎么調(diào)呢,稅局會(huì)差嗎
是不是不能用退稅的錢(qián)抵扣要交稅的錢(qián)呀
這個(gè)不一定不好說(shuō),你可以申請(qǐng)?jiān)囈幌?,因?yàn)榇蟛糠制髽I(yè)申請(qǐng)退稅的時(shí)候都會(huì)要求查賬。稅務(wù)局會(huì)提前告訴你們的。
不能抵扣的,一碼歸一碼。
這個(gè)不一定不好說(shuō),你可以申請(qǐng)?jiān)囈幌?,因?yàn)榇蟛糠制髽I(yè)申請(qǐng)退稅的時(shí)候都會(huì)要求查賬。稅務(wù)局會(huì)提前告訴你們的。 企業(yè)所得稅也會(huì)嗎?有點(diǎn)擔(dān)心,我現(xiàn)在申請(qǐng)了
老師還有一個(gè)問(wèn)題,就是公司要轉(zhuǎn)出去了,工商變更已經(jīng)做完,但是呢公司還有延緩的增值稅沒(méi)有繳納,實(shí)際上這個(gè)增值稅不用交的,但是因?yàn)橹俺黾{開(kāi)票開(kāi)多了導(dǎo)致繳納,現(xiàn)在呢還有很多進(jìn)項(xiàng)需要認(rèn)證,對(duì)方要求我們把稅都交了,這種情況應(yīng)該怎么跟對(duì)方溝通比較好呢,
現(xiàn)在是我不想交增值稅,增值稅也延緩了,手上也有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,想讓對(duì)方去處理,但是不知道怎么跟對(duì)方溝通
就是企業(yè)所得稅才不好退 增值稅一開(kāi)始都好退 后期才查的嚴(yán)格
你們賬上可以給他留著一部分錢(qián),到時(shí)候沒(méi)有繳納在讓他給你們退回來(lái)。