借銀行存款、貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
老師收到房租 ,但是還沒有開發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
老師收到一年的房租發(fā)票但是還沒有付款,現(xiàn)在待攤費(fèi)用取消了應(yīng)該怎么做賬呢
收到房租發(fā)票怎么做賬。房租每月攤銷嗎。 如果付房租,但是房租沒有發(fā)票,又怎么做賬
老師,請問小規(guī)模公司。有一部分對公收到了款,但是還沒開租金發(fā)票給租客。有一部分開了租金發(fā)票給租客,但是還沒收到款。是怎么做賬?
請問收到廠房發(fā)票,但是還沒支付完廠房租金應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點(diǎn)的專票,對方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
房屋租賃是從什么時間開始的?如果是這個月的話,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入?
老師收到房租,但是沒有開發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬
寫了 借銀行存款、貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 2022-10-27 16:15:21 沒有發(fā)票也得繳納增值稅 需要申報銷售額 規(guī)定
沒開發(fā)票,怎么交稅呀
老師開了發(fā)票是不是把預(yù)收賬款,轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入呀
未開具發(fā)票一欄填寫銷售額。
開了發(fā)票需要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入。還可以根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,沒有開發(fā)票屬于當(dāng)月的收入,也可以轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入。
老師開了發(fā)票以后怎么做賬
紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,如果之前確認(rèn)了收入,借預(yù)收賬款負(fù)數(shù),貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的,借預(yù)收貸其他業(yè)務(wù)收入
之前沒確認(rèn)收入就不用沖紅是吧 老師收到房租是這么做 借:銀行存款 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 開了發(fā)票之后,是 借 預(yù)收賬款 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸 其他業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 是嗎
你好,那你第一個和第二個重復(fù)了,開了發(fā)票之后直接不用做,按月確認(rèn)收入就可以了。
你不是說,不開發(fā)票,也要提增值稅嗎
是的 意思是開了發(fā)票,你不用做借預(yù)收賬款,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,直接按月分?jǐn)偩托?借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入。
老師我不懂呀,你能完整回答我一下嗎?我的問題是,先收到房租,沒有開發(fā)票,之后我又給她們開了發(fā)票,這整個分錄能幫我寫一下嗎
借銀行存款、 貸預(yù)收帳款、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 未開具發(fā)票一欄申報 次月給他開了發(fā)票,借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入 你申報的時候,在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù), 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
老師萬一下個月,沒有給她開發(fā)票,那不是就多申報了
不會多申報的,早晚都得開發(fā)票,不是???
不開發(fā)票你做無效收入就可以。
老師怎么做無效收入
借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,這個就是無票收入,和有發(fā)票的是一樣做的,一樣交稅。
不是無效收入是無票收入。
是不是可以沒開發(fā)票的時候,先做無票收入,例如借預(yù)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入 開了發(fā)票的時候,紅字沖紅,然后再做 借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
可以的,可以這么做的。