你好,可以可扣除,按生產(chǎn)領(lǐng)用的80%扣除代扣代繳的消費稅
甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)甲企業(yè)將成本為120萬元的煙葉發(fā)往乙企業(yè)委托加工成為煙絲。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費20萬元,增值稅2.6萬元。(2)煙絲當月加工完成,甲企業(yè)將煙絲全部收回并連續(xù)生產(chǎn)為A牌號卷煙200箱,當月全部實現(xiàn)銷售(假設(shè)期初和期末煙絲庫存均為0)。銷售情況如下:銷售A牌號給某卷煙批發(fā)企業(yè)100箱,每箱不含稅售價為13000元。同時通過其自設(shè)的非獨立核算的銷售門市部直接零售A牌號卷煙100箱,每箱不含稅售價為16000元。(已知甲類卷煙消費稅稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費稅稅率為36%加0.003元/支,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)稅率為11%加0.005元/支,煙絲的消費稅稅率30%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題。(1)計算乙企業(yè)應代收代繳的消費稅。(2)計算甲企業(yè)當月應繳納的消費稅。
1.長春市E卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年6月委托小規(guī)模納稅人甲煙絲廠加一批煙絲,支付加工費1.03萬元,卷煙廠提供13萬元的煙葉加工完成后,卷煙廠提貸時支付加工費,加工廠開具了普通發(fā)票,并收代繳了煙絲的消費稅(煙絲廠沒有同類煙絲售價)。卷煙廠將這批加工收回的煙絲50%這接對外銷售,不含稅收入10萬元,另50%當月全部用手生產(chǎn)H牌卷煙,本月銷蓄H牌卷煙50標準箱取得不含稅收入125萬元。要求:1計算受托方甲煙絲廠應約的增值稅額(2計算受孔方甲煙絲廠應代收代繳消費稅額:(③委托加工收回的煙絲直接對外銷售是否繳納消費稅;(4)確定H牌卷煙適用的比例稅率;⑤)計算可扣除委托加工收回的煙絲己納消費稅:(⑥計復乙卷煙廠銷售卷煙應納的消費稅稅額。
老師好,請問委托加工環(huán)節(jié)煙絲消費稅交了200萬,收回后用80%的煙絲生產(chǎn)卷煙1000箱,銷售給批發(fā)企業(yè)500箱,在計算消費稅的時候,第一個問題,可以扣除加工煙絲的消費稅么?第二個問題,如果可以扣除,是按領(lǐng)用的80%扣除,還是領(lǐng)用的80%×銷售比例0.5
老師好,請問委托加工環(huán)節(jié)煙絲消費稅交了200萬,收回后用80%的煙絲生產(chǎn)卷煙1000箱,銷售給批發(fā)企業(yè)500箱,在計算消費稅的時候,第一個問題,可以扣除加工煙絲的消費稅么?第二個問題,如果可以扣除,是按領(lǐng)用的80%扣除,還是領(lǐng)用的80%×銷售比例0.5
【例題53】甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)以直接收款方式銷售A牌卷煙80箱,取得銷售額256萬元。(2)以分期收款方式銷售A牌卷煙350箱,銷售額1330萬元,合同約定當月收取50%的貨款,實際收到30%。(3)甲廠提供煙葉委托乙卷煙廠加工一批煙絲,煙葉成本120萬元;乙廠收取加工費20萬元、代墊部分輔助材料的費用5萬元;煙絲當月完工并交付甲廠,乙廠無同類煙絲銷售。(4)甲廠將委托加工收回煙絲的20%直接銷售,取得銷售額58萬元。(5)從丙卷煙廠購入一批煙絲,甲廠用90箱A牌卷煙抵頂貨款;雙方均開具了增值稅專用發(fā)票。(其他相關(guān)資料:A牌卷煙為甲類卷煙,甲類卷煙消費稅稅率56%加每箱150元,煙絲消費稅稅率30%,上述銷售額和費用均不含增值稅。)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數(shù)。(1)計算業(yè)務(wù)(1)應繳納的消費稅額。(2)計算業(yè)務(wù)(2)當月應繳納的消費稅額。(3)計算業(yè)務(wù)(3)乙廠應代收代繳的消費稅額。(4)回答業(yè)務(wù)(4)應繳納消費稅的理由并計算消費稅額。
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