嗯嗯,可以的,他們都是獨(dú)立的增值稅納稅人
非獨(dú)立核算的總分公司,分公司跨省了,總分公司都是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn),總公司能給分公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該是分公司收入,現(xiàn)由總公司統(tǒng)一開(kāi)票結(jié)算了,現(xiàn)在可不可以由分公司開(kāi)票給總公司,總公司將這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給分公司,分公司確認(rèn)收入,總公司將分公司的票作成本處理
總公司跟分公司編制匯總報(bào)表,是不是把所有數(shù)據(jù)相加匯總即可?分公司是獨(dú)立核算,自行申報(bào)納稅的??偣旧陥?bào)納稅只按總部利潤(rùn)。分公司給總公司開(kāi)票,分公司確認(rèn)收入,總公司確認(rèn)成本。這筆業(yè)務(wù)要編抵消分錄嗎?
非獨(dú)立核算的分公司,開(kāi)了銀行基本戶,還是只能來(lái)一般戶,這個(gè)銀行可以直接放入總公司賬戶做賬嗎?非獨(dú)立核算的分公司銷售確認(rèn)收入,他的成本怎么核算?總公司發(fā)給非獨(dú)立核算的分公司的貨,對(duì)于分公司來(lái)講,進(jìn)貨,是按票入帳嗎
獨(dú)立核算的分公司,總公司、分公司都為一般納稅人 問(wèn)題:分公司向總公司開(kāi)專票可以確認(rèn)收入?總公司可以確認(rèn)成本且抵扣進(jìn)項(xiàng)?
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒(méi)有把款退回,想問(wèn)一下接下來(lái)的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒(méi)有簽合同,而且單價(jià)沒(méi)有談妥的情況,并且也沒(méi)有收到錢,能不能作為沒(méi)申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開(kāi)具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來(lái) (附表一,開(kāi)具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬(wàn)元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開(kāi)票收入,5月才開(kāi)票哦,需要沖回它,請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國(guó)家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國(guó)土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
繼續(xù)上個(gè)問(wèn)題,總公司收到分公司專票后,不僅可以抵扣進(jìn)項(xiàng),還可以確認(rèn)成本進(jìn)行稅前扣除?
嗯嗯,可以的沒(méi)問(wèn)題的哈