你好同學(xué),可以正常稅前扣除的
老師,我問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財(cái)政撥款??顚S?,買了一套設(shè)備,用于研究開(kāi)發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財(cái)政撥款、購(gòu)買設(shè)備付錢(qián)、收到對(duì)方給我們開(kāi)的票應(yīng)分別怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。還有這筆財(cái)政撥款要確認(rèn)收入嗎?對(duì)應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
企業(yè)收到政府補(bǔ)貼購(gòu)買設(shè)備獎(jiǎng)勵(lì)款396萬(wàn),做遞延收益對(duì)吧?還是其他收益?后期的攤銷年限是依據(jù)固定資產(chǎn)折舊年限嗎?如果固定資產(chǎn)折舊年限是10年,每個(gè)月用396萬(wàn)÷120個(gè)月 然后得數(shù)做借:遞延收益 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師你好,我們公司收到一筆政府補(bǔ)助用來(lái)購(gòu)買設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來(lái)做分錄嗎? 1、收到政府補(bǔ)助時(shí),先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí), 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時(shí),按照折舊確認(rèn)遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營(yíng)業(yè)外收入。
2021年2月1日甲公司收到政府補(bǔ)貼其購(gòu)買環(huán)保設(shè)備的款項(xiàng)200萬(wàn)元,甲公司于2021年3月20日支付500萬(wàn)元購(gòu)入相應(yīng)環(huán)保設(shè)備,該設(shè)備預(yù)計(jì)適用年限為8年,預(yù)計(jì)凈殘值為0.采用年限平均法計(jì)提折舊,已知該環(huán)保設(shè)備用于生產(chǎn)產(chǎn)品,且2021年其生產(chǎn)的產(chǎn)品均未對(duì)外銷售,甲公司采用總額法對(duì)政府補(bǔ)助進(jìn)行處理,不考慮其他因素,該政府補(bǔ)助對(duì)2021年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響金額為多少,? 這道題一開(kāi)始借銀行存款200貸遞延收益200,然后購(gòu)入固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)500貸銀行存款500,接著計(jì)提折舊借制造費(fèi)用46.875貸累計(jì)折舊56.875同事遞延收益攤銷就是借遞延收益18.75貸其他收益18.75,為什么答案是18.75呢,其他收益不是不影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎
企業(yè)開(kāi)辦初期是借款購(gòu)買的固定資產(chǎn),企業(yè)運(yùn)行一段時(shí)間后,收到了一筆政府補(bǔ)貼,政府補(bǔ)貼用來(lái)償還購(gòu)買設(shè)備的借款了,那該設(shè)備每年計(jì)提的折舊還可以稅前扣除嗎?
老師,請(qǐng)教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問(wèn)品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來(lái)的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開(kāi)的開(kāi)的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬(wàn)
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
交5月印花稅,采購(gòu)貨物,發(fā)票沒(méi)來(lái),需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑公司,有沒(méi)有項(xiàng)目平移的情況?比如說(shuō)我公司中標(biāo)了甲公司的項(xiàng)目120萬(wàn)。平移給丙公司。這個(gè)在稅務(wù)上面怎么處理呢?我們應(yīng)該開(kāi)120萬(wàn)建筑服務(wù)給甲公司,丙公司開(kāi)120萬(wàn)建筑服務(wù)給我們嗎,平移的價(jià)格要一樣嗎?
老為什么不減去1萬(wàn)呢?謝謝
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是因?yàn)檎a(bǔ)貼免企稅,然后這筆錢(qián)支付的費(fèi)用是可以稅前扣除的,是這樣嗎
這個(gè)和企業(yè)補(bǔ)貼沒(méi)關(guān)的,固定資產(chǎn)折舊可以稅前扣除的