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老師好~這個(gè)月更正了1-3月的增值稅申報(bào)表(小規(guī)模),因?yàn)?-9月開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖了1-3月的一張發(fā)票41200元,該怎么做賬呢

2022-10-27 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-27 09:37

你好,如果他做到負(fù)數(shù)的發(fā)票的話,就是跟原來正數(shù)的發(fā)票一樣,寫個(gè)一模一樣的分錄,然后金額寫成負(fù)數(shù)就可以。

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你好,如果他做到負(fù)數(shù)的發(fā)票的話,就是跟原來正數(shù)的發(fā)票一樣,寫個(gè)一模一樣的分錄,然后金額寫成負(fù)數(shù)就可以。
2022-10-27
您好!三季度是-3+3.1=0.1萬,季度45萬以內(nèi)的免增值稅
2021-10-03
按紅沖后的收入填寫
2023-10-17
你好,只是紅沖了,咱沒有填開,然后如果都是普通發(fā)票的話,不用管那個(gè)稅點(diǎn)的問題,直接按照不含稅的銷售額正常填寫就可以。
2022-10-09
你好,三月份正常報(bào)就可以了。4月份沖紅和3月份是沒有關(guān)系的。
2021-04-18
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