您好,沒有發(fā)票,可以并入工資申報(bào)個(gè)稅

老師 關(guān)于私車公用問題。新開辦企業(yè),老板的車,因?yàn)橐恢倍际枪驹谟茫热缛ベI材料、辦公用品、接客戶,所以想簽訂私車公用合同,報(bào)銷有關(guān)油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi),這租車的租金能和工資一起發(fā)放,計(jì)入個(gè)人所得稅?還是說一定要去稅務(wù)局代開發(fā)票?如果每月租金低于500元,可以用收據(jù)入賬?匯算清繳需要調(diào)增嗎?
公司如果租用公司某員工的車子,員工不收取租金,公司只承擔(dān)車輛的所發(fā)生的一切發(fā)生的費(fèi)用,可以簽訂這樣的租車協(xié)議嗎?這樣的約定協(xié)議,員工需要去稅務(wù)代開發(fā)票,還需要交個(gè)人所得稅嗎?
我們這個(gè)月要交企業(yè)所得稅10多萬,但是上一任會(huì)計(jì)2021年和2022年的匯算清繳做錯(cuò)了,實(shí)際上交不了這么多稅,我們也還有發(fā)票未取得,我可以預(yù)估一部分費(fèi)用嗎,先少交點(diǎn)稅
老師,我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤(rùn)調(diào)整,老師請(qǐng)問我這樣訂正是否正確?對(duì)于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤(rùn)是不會(huì)影響本年利潤(rùn),從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
老師,1、公司租入另一家企業(yè)的廠房,只有租賃合同、付款收據(jù),并未取得發(fā)票,這種情況可以入賬嗎?2、如果要開發(fā)票就要加20%的稅,房租1.5萬+1.5*20%=1.8萬,請(qǐng)問不入賬的情況下企業(yè)要交哪些稅,稅分別是多少?請(qǐng)問入賬的情況下企業(yè)要交哪些稅,稅分別是多少?請(qǐng)問加20%后取得發(fā)票,企業(yè)又要交哪些稅,稅分別是多少?這三種情況下哪一種的綜合稅更少?(備注:企業(yè)是一般納稅人,對(duì)方也是,25%所得稅,不開票的情況下房租是1.5萬一個(gè)月,開票是1.8萬一個(gè)月,今年房租5個(gè)月)
老師 采購運(yùn)費(fèi) 是直接記入成本,還是記庫存商品里啊
請(qǐng)問下,上課老師說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,申報(bào)所得稅時(shí)報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表只要保送資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就行了,我們也是小企業(yè)準(zhǔn)則,為啥還要報(bào)現(xiàn)金流量表?
請(qǐng)問老師,我在抖音上面銷售了一箱白酒,免費(fèi)試喝的,客戶就扣了一瓶,剩下五瓶退給我了,那我少那一瓶的帳該怎么做?
老師,請(qǐng)問新開辦的公司找代賬公司的費(fèi)用可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?
老師請(qǐng)教一下,要是好幾個(gè)公司的最終受益人都是一個(gè)人,會(huì)被稅務(wù)認(rèn)為是關(guān)聯(lián)公司嗎
老師,2022年的所得稅在以后期間更正會(huì)在電子稅務(wù)局重新覆蓋嗎
郭老師您好,跨境電子商務(wù)綜試區(qū)出口貨物,小微企業(yè)所得稅按4繳納嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物,進(jìn)項(xiàng)為普票,如何做免稅申報(bào)?
老師,收到股東拿現(xiàn)金存入的投資款,存入的時(shí)候是備注:投資款嗎?
你好老師,合同簽訂的是EXW,報(bào)關(guān)單顯示的是FOB,兩者金額相同,國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)客戶負(fù)責(zé),客戶自己付的費(fèi)用,這樣的話,我已報(bào)關(guān)單確定收入的話,是不是客戶負(fù)責(zé)的國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的發(fā)票應(yīng)該開給我們公司?

