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老師你好,請(qǐng)問如果貿(mào)易型的出口企業(yè),在上個(gè)月申報(bào)是把本應(yīng)該退稅的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣了,怎么辦

2022-10-26 19:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-26 19:23

你開紅字信息表,然后讓對(duì)方給你重新開吧

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快賬用戶4927 追問 2022-10-26 19:27

老師你好,只能這樣操作嗎?那出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票日期就晚于我出口的日期,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-26 19:27

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4927 追問 2022-10-26 19:29

老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票日期晚于出口日期,這樣有沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2022-10-26 19:29

你好,這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

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快賬用戶4927 追問 2022-10-26 19:30

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-26 19:33

不用客氣,工作愉快

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你開紅字信息表,然后讓對(duì)方給你重新開吧
2022-10-26
你好,補(bǔ)開出口發(fā)票.在申報(bào)退稅,必須要錄入發(fā)票號(hào)的
2021-07-05
正在解答中,請(qǐng)稍等
2022-03-27
開了發(fā)票,在免稅銷售貨物里面填寫。選擇退稅,勾選或者不選擇都行,這個(gè)沒有關(guān)系。
2024-11-27
1.當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣. 2. 對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-09-05
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