你開紅字信息表,然后讓對(duì)方給你重新開吧
老師,請(qǐng)問貿(mào)易型出口企業(yè)未開具出口發(fā)票的,怎么申報(bào)請(qǐng)以前月份的退稅,進(jìn)項(xiàng)在之前月份已經(jīng)退稅勾選了的,現(xiàn)在要退4-6月的稅
本期的增值稅已申報(bào)繳稅了,但是誤勾選成不抵扣免稅是沒有抵當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)。外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在要辦理出口免退稅無法匹配對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票勾選錯(cuò)誤了。
老師你好,請(qǐng)問如果貿(mào)易型的出口企業(yè),在上個(gè)月申報(bào)是把本應(yīng)該退稅的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣了,怎么辦
老師好,我公司是一家出口型貿(mào)易企業(yè),以前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在勾選平臺(tái)中直接選擇不抵扣勾選即可,現(xiàn)在稅局系統(tǒng)升級(jí)了,在稅務(wù)數(shù)字賬戶中勾選,請(qǐng)問一下怎么勾選呢?
老師,請(qǐng)問一下,外貿(mào)企業(yè),本期出口退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,在增值稅申報(bào)系統(tǒng)怎么填寫呢
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師你好,只能這樣操作嗎?那出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票日期就晚于我出口的日期,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票日期晚于出口日期,這樣有沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
你好,這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快