你好; 你具體要問什么方面的??
老師你好我想咨詢下,沒有開外經(jīng)證,先把發(fā)票開了,預(yù)交稅款沒交,能跨月嗎?謝謝老師。
你好,想咨詢一下深圳的企業(yè),去東莞做環(huán)保工程,需要外經(jīng)證嗎?需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅款嗎/
老師,您好,我想咨詢一下,跨區(qū)域預(yù)繳稅款需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?沒有跨省的那種
您好,我想咨詢一下我們在外地施工,包含材料和安裝,這種情況需要辦外經(jīng)證嗎?
老師您好!我想咨詢下設(shè)計服務(wù)不用開具外經(jīng)證有文件嗎?
老師廠區(qū)圍墻長165米高2.2米水泥石粉的比例是1比8需要多少水泥石粉
報關(guān)的錢提不出來了,
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老師,無票收入的外賬要怎么做?
#提問#老師,沒有折舊完的固定資產(chǎn)報廢,稅務(wù)怎么處理?
甲公司22年末與丙公司的未決訴訟案件,很可能需要賠償680萬,并確認了預(yù)計負債680萬,23年3月5號經(jīng)法院一審判決甲司需要賠賠付620萬。甲和丙同意此判決并不再上訴,企業(yè)所得稅稅率為15%,匯算清繳和資產(chǎn)負債表批準報出日為23年3月31日,該訴訟事項對22年末遞延所得稅資產(chǎn)影響金額是?
老師,我們是機械租賃公司,我們開票出去工地在異地,但是我們對方不用預(yù)交稅款,請問開票時要開外管證嗎?
這個答案有沒有問題?
我是一名個體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費給我,公司幫給車輛所有費用。包括油保險費等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計預(yù)計尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價值420萬,應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
預(yù)繳是什么意思,繳了,后期會退,預(yù)繳稅款時,怎么入賬
?你好;? ?借應(yīng)交稅費- 預(yù)繳增值稅貸銀行存款 ;? ? 比如增值稅就這樣來做;? 跨地區(qū)的? 建筑服務(wù)需要按比例預(yù)交稅費的;? ??
后期這個項目完了,這筆稅金怎么處理?
?你好; 你機構(gòu)地? ? ?月報增值稅的時候 ; 會抵扣預(yù)交的金額 和抵扣進項稅的; 除非你繳納了可以申請退稅的??
意思就是,我開完票,先預(yù)交稅金,當(dāng)月要是進項不夠,需要繳稅,就會抵了我的預(yù)繳,就是這個意思,對嘛老師?
?你好1;? ? ?比如 你 合同金額是100萬;? ? 增值稅按 3%預(yù)交;? 你就用不含稅金額*3%計算預(yù)交金額; 假如是? 繳納了? ?3萬增值稅預(yù)交了。? 那么你 機構(gòu)地申報月報的時候; 本身 你的 增值稅是 10萬 ;? 你? 抵減了3萬預(yù)交? ; 進項抵扣了? 5萬;? 你? 在繳納2萬即可? ?
好的,明白了老師,謝謝您
不客氣的;幫到你就好; 滿意請給予評價??