同學(xué)你好 今年沒有了沒法算的 你要算平均得有金額才可以算
老師,我想問一下我們前兩年交的房租,由于是從個(gè)人那里轉(zhuǎn)租的,房租發(fā)票一直沒有去開,今年我們達(dá)成協(xié)議,去稅務(wù)局開票的稅金各承擔(dān)一半,現(xiàn)在把發(fā)票開出來了,我們實(shí)際是付了兩年的房租+一半的稅金,這些都直接算是我的成本,房租的一部分嗎?還有就是這是我們前兩年的房租,我可以直接分?jǐn)偟浇衲陠幔孔鲈诮衲甑馁~里面嗎?
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財(cái)務(wù)說作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒有交稅,現(xiàn)在這個(gè)問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
老師你好,我想問一下你這個(gè)運(yùn)輸公司的那個(gè)預(yù)算成本這塊兒表,就是這個(gè)表怎么做,比如說我們這邊有一家公司的話,他現(xiàn)在就是,嗯,去年收入總共就300多萬,但是現(xiàn)在的話就是說運(yùn)輸公司的話,一個(gè)季度就在300萬左右,也就是說今年一年的銷售收入的話,預(yù)計(jì)達(dá)到一千萬左右。我就想整個(gè)一個(gè)預(yù)算,比如說就是成本的話,還有還有運(yùn)輸成本,還有過路費(fèi),還有油料,再個(gè)就是人員工資這塊,就是修理費(fèi)這一塊兒,想問一下你這個(gè)具體的情況,我應(yīng)該怎么做,就是說,還要就是在適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)兒增值稅和那個(gè)企業(yè)所得稅。
老師問下:我們算提成是以去年的銷售額來對(duì)比今年的完成比例來算的,現(xiàn)在就是遇到去年9月中秋有一筆1200/個(gè)人發(fā)掉,今年沒有發(fā),那這樣銷售肯定是底點(diǎn)的。我之前20年是600/個(gè)人,去年是1200/個(gè)人,計(jì)算是1200//600=2,那我銷售比如是30000,那就30000*2=60000萬,那今年1分沒有了,再怎么算呢
您好,麻煩問一下,就是我們單位去年預(yù)付了3萬塊錢的郵費(fèi),然后本來我是做到預(yù)算支出里的,但是做決算的時(shí)候,三公經(jīng)費(fèi)就超了,當(dāng)時(shí)財(cái)政就叫我把這筆預(yù)付郵費(fèi)取出來,不做到去年的支出,然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度,然后在以后年度在攤銷,今年我們用了5000塊錢的油費(fèi),然后今年的年初,預(yù)算是3萬塊錢,實(shí)際用今年的預(yù)算指標(biāo),用了18,000,剩下的12,000,財(cái)政就收回去了,現(xiàn)在就有一個(gè)問題,在做決算的時(shí)候,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)如果按收回后的一萬八來填,實(shí)際使用數(shù)也是1.8萬,那油費(fèi)就攤不到預(yù)算支出,就會(huì)超,目前我把年初累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬對(duì)沖,今年年末就沒得余額了,那在做今年的決算時(shí),該怎么填?系統(tǒng)不曉得會(huì)不會(huì)把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬自帶到今年
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人之前小規(guī)模沒有到報(bào)稅期的稅怎么申報(bào)
A公司投資B公司120萬,印花稅150元,不是重大影響,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問分錄分錄
通訊費(fèi)如何能做到管理費(fèi)用。通訊費(fèi)不是福利費(fèi)
請(qǐng)問下收到股東以外的投資,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
這道題的意思是什么,不懂這道題問的是啥
老師好,咨詢下:集團(tuán)公司內(nèi)部公司之間的分紅免稅再投資 這個(gè)模式,可以介紹一下嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司外購了半成品回來試驗(yàn)生產(chǎn)了沒出產(chǎn)品,請(qǐng)問這個(gè)如何處理賬務(wù)呢?謝謝老師指導(dǎo)。
老師,現(xiàn)在股權(quán)再次轉(zhuǎn)讓,接收方是不是能查到上次股轉(zhuǎn)的個(gè)稅信息
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,一個(gè)一般納稅人,同時(shí)也是小微企業(yè),他的企業(yè)所得稅稅率,是15%,還是按照,年應(yīng)納稅所得額不超過 100 萬元的部分,減按 25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按 20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
老師,員工通訊費(fèi)入賬管理費(fèi)用通訊費(fèi),還是并入工資交個(gè)稅,還是算福利費(fèi)直接報(bào)銷。
好吧 ,,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝