你好1;? ?可以開票的; 自己開? ?
我們公司是物流公司,名下十臺車出售,已在二手車市場開具了二手發(fā)票,還需要在稅控盤開具增值稅專用發(fā)票嗎
銷售方開具已抵扣的增值稅紅字發(fā)票申請單,需要什么手續(xù)。我公司要購買方給我們開紅字發(fā)票申請單,可是對方不愿意,讓我們自己弄,需要什么資料,銷售方可以自己給自己開紅字發(fā)票申請單嗎
老師我公司要出售二手設備對方要求我們開具3的增值稅專用發(fā)票,我們可以自己開具嗎還是需要去稅局代開
老師,我們公司將已使用的車輛出售給二手車公司,,收到50000售車款.對方也開具了二手車銷售發(fā)票50000給我們.我們公司還需要為此再開具一張增值稅發(fā)票冰繳納增值稅嗎?
我公司是一般納稅人,賣給另一家公司一輛我公司使用過的二手車,對方要求我公司開具增值稅專用發(fā)票用于抵稅,那么我公司是直接在電子稅務局里開具一張專票就可以嗎?二手車市場代開的發(fā)票和我公司開具的專票,我申報時會重復交稅嗎?
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設置收入和成本設置了分項目核算,應付賬款和應收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應收和應付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應該怎么做賬?正好學到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
是按13開還是3開
這個設備以前買的時候是沒有帶票入賬的
你好;? ?之前沒有抵扣; 按3%開票? ?
這個設備沒有在我們賬上也可以出售嗎,怎么處理合理呢
?你好1;? 要先入賬 和折舊哈;在去 出售? ?
好的謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?