你好;? ?你具體是要 報(bào)什么稅費(fèi)的??
比如說我們現(xiàn)在是在做這個(gè)土地增土地增值稅的,這個(gè)會算吧,然后比如說他這個(gè)房地產(chǎn)的項(xiàng)目,目前他可以扣除的這些金額是一個(gè)億,然后他這個(gè)因?yàn)樗且徊糠忠呀?jīng)賣出了一部分,沒有賣出,所以說他可扣除的這個(gè)項(xiàng)目呢,我們是要按照這個(gè)比例,然后進(jìn)行進(jìn)行劃分的。比如說我們已經(jīng)邁出的是40%,還沒有賣出的是60%,那么我們就是可扣除項(xiàng)目,這一個(gè)億的40%是可以扣除的,對吧。
為什么銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額來計(jì)算,超過500萬就認(rèn)定為一般納稅人?這樣像旅游公司和人力資源公司等這種扣除額很多的公司不是很吃虧嗎?
為什么,銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)(以下簡稱“應(yīng)稅行為”)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算
應(yīng)稅行為的年應(yīng)稅額是按照有扣除項(xiàng)目之前的來算,這個(gè)可以具體化一些嗎,比如什么扣除項(xiàng)目
銷售服務(wù)無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售恩計(jì)算!這句話的意思是差額納稅的納稅人的年銷售額是沒有扣除可扣除那部分?全額做銷售額
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
課本的知識,
你好;? 具體是要看你算什么稅費(fèi)的;? 你說的扣除項(xiàng)目是啥業(yè)務(wù)的; 才好判斷的??