你好,可以直接做一個5000的分錄。
老師 我想問一下 我們從公戶給法人私戶轉了一筆錢 實際是支付房租了 但是房東是個人 開不了發(fā)票 房東也不代開 這筆錢的分錄我要怎么做
我單位租賃的房屋,交電費是我們自己直接打款到國家電網,電網開發(fā)票的話只能給租給我們房子的房東開,這種情況下,房東把房子只租給我們一家,可以用發(fā)票的記賬聯(lián)復印件作為費用的扣除依據(jù)嗎?還是說必須要分割單才可以
房東給我開了一張房租的發(fā)票,金額應該是4000,她開成了9000,我可以直接做一個-5000的分錄嗎?還是必須她給我負數(shù)發(fā)票我才能做這筆分錄
老師,請問一下房東9月開重復一張進項發(fā)票給我們了,但是發(fā)票我們未收到,認證平臺有 后面我補錄了,但是12月房東說開多了,老板就把兩聯(lián)還回去了,我10月份的分錄可以直接刪除嘛?還是12月做分錄沖紅掉啊
師,請問一下房東9月開重復一張進項發(fā)票給我們了,但是發(fā)票我們未收到,認證平臺有 后面我補錄了,但是12月房東說開多了,老板就把兩聯(lián)還回去了,我10月份的分錄可以直接刪除嘛?還是12月做分錄沖紅掉啊 我把兩聯(lián)歸還了,我也沒有認證。
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經辦人已經走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調增45項其他有沖突??謝謝老師。
對方不紅沖的情況下,你可以按照你實際支付的來做。
這樣合規(guī)嗎?
沒有發(fā)票也能做嗎
你好對的是的,可以的。
這種情況摘要怎么寫啊
支付房屋租金 紅沖房屋租金