同學你好 轉到非限定性收入 然后再結轉到非限定性凈資產(chǎn)
老師,我單位6月份刷卡消費手續(xù)費,因為后期會返還,應該計入其他應收款科目的,但是我計入到財務手續(xù)費了,也結轉了,怎么調(diào)出來到其他應收款,因為這月收到返還的手續(xù)費了,需要沖掉之前應該計入其他應收,怎么調(diào)整過來
老師,請問公司其他應收款和其他應付款兩個科目掛賬很大,怎么辦呢?其他應收款這么大是因為電商刷單從基本戶轉賬至法人賬戶,再分配出去形成收入,收入有繳稅,但實則這筆其他應收款是周轉金,怎么處理呢?
老師,我們是民辦非企業(yè)單位,因為要注銷,需要把其他應付款轉為收入,請問是轉入到哪個科目呢?
老師您好,請問民非企業(yè)因為注銷,其他因付款余額應轉入哪個科目里面去,還有這個需要繳稅嗎
我的房產(chǎn)對外出租,和關聯(lián)單位之間的分錄為一下:我收款分錄為:借 內(nèi)部銀行存款 貸 其他應付款 ;交付房租分錄為 借其他應付款 貸 其他業(yè)務收入。請問為什么要通過其他應付款這個負債類科目周轉呢
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
非限定收入的上一級科目呢,需要有個確定的吧
同學你好 提供服務收入
那這樣的話,增加了收入,我們在申報企業(yè)所得稅的時候,可以算是免稅收入嗎,不然還要交稅?
嗯 這個不就是免稅的嗎
因為您讓我填的是提供服務收入——非限制性收入,所以在增值稅上面就申報了收入了,在企業(yè)所得稅申報的時候,不也算是收入了嗎
這樣一來,轉為收入就是企業(yè)利潤的一部分了吧,不是要交稅嗎
同學你好 這個要交稅的