您好,總資產(chǎn)是不變的
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下,之前收的款做的預(yù)收款,沒(méi)確認(rèn)收入,付款時(shí)憑證就沖減的預(yù)收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對(duì)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款,所以企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額都一直是負(fù)數(shù),沒(méi)交過(guò)企業(yè)所得稅,這樣一直掛預(yù)收款也不行吧!現(xiàn)在確認(rèn)收入,預(yù)收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報(bào)表上只有營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額這三項(xiàng),收入40多萬(wàn),而成本只有一萬(wàn)多,又沒(méi)地方填費(fèi)用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么樣填呀?
你好,今年我們收入20萬(wàn),沒(méi)有開(kāi)票,掛在了往來(lái)款上,目前我們資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn)是45萬(wàn),凈資產(chǎn)是10萬(wàn),但是現(xiàn)在我們想把這20萬(wàn)往來(lái)款確認(rèn)成我們的收入,那我們的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)變化是多少呀?
07:30問(wèn)答詳情23:23:47后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,今年我們收入20萬(wàn),沒(méi)有開(kāi)票,掛在了往來(lái)款上,目前我們資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn)是45萬(wàn),凈資產(chǎn)是10萬(wàn),但是現(xiàn)在我們想把這20萬(wàn)往來(lái)款確認(rèn)成我們的收入,那我們的資產(chǎn)負(fù)債表不變,只有利潤(rùn)表的數(shù)會(huì)變是不?
你好,今年我們收入20萬(wàn),沒(méi)有開(kāi)票,掛在了往來(lái)款上,目前我們資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn)是45萬(wàn),凈資產(chǎn)是10萬(wàn),但是現(xiàn)在我們想把這20萬(wàn)往來(lái)款確認(rèn)成我們的收入,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入增加了,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)增加了預(yù)收賬款減少了,那所有者權(quán)益是不不變?
08:39問(wèn)答詳情23:54:06后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,今年我們收入20萬(wàn),沒(méi)有開(kāi)票,掛在了往來(lái)款上,目前我們資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn)是45萬(wàn),凈資產(chǎn)是10萬(wàn),但是現(xiàn)在我們想把這20萬(wàn)往來(lái)款確認(rèn)成我們的收入,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入增加了,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)增加了預(yù)收賬款減少了,那所有者權(quán)益變化多少呀?怎么算出來(lái)的呀?
老師好,能發(fā)一下投房公允模式下所有的賬務(wù)處理嗎(入賬,處置,轉(zhuǎn)換等)謝謝
酒店停業(yè)裝修發(fā)生的費(fèi)用如何處理
老師您好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶支付給自然人勞務(wù)報(bào)酬,自然人只能去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票嗎?要給自然人代扣個(gè)稅嗎?
每次來(lái)送紙板,金額可能都在500元以下,這個(gè)我可以讓他寫一張收據(jù),然后把他的身份證號(hào)碼跟名字寫上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費(fèi)發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報(bào)賬之后對(duì)單位有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師3季度財(cái)務(wù)報(bào)表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費(fèi)用科目需要下設(shè)置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細(xì)目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開(kāi)裝修發(fā)票,是開(kāi)在什么里面?建筑服務(wù)嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購(gòu)800臺(tái)電子設(shè)備用于出口,分8和9月兩批海運(yùn)發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報(bào)關(guān)出口400臺(tái),供應(yīng)商9月已開(kāi)300臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)專票未抵扣,剩下發(fā)票未開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)老師,可以在9月申報(bào)表里合計(jì)申報(bào)8和9月出口免稅收入嗎?9月申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)專票也要按800臺(tái)轉(zhuǎn)出嗎