你好,紅沖不會直接退稅,而是沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,起到減少稅款的作用。
紙質(zhì)進項發(fā)票,進項抵扣是不是不能像電票那樣再電子稅務(wù)局勾選抵扣,要去稅局操作的?
小規(guī)模公司買了一輛車130000,已折舊完,現(xiàn)在105200賣出,怎么做賬呀
公司一直沒有做銀行回單,現(xiàn)在我接手了,那之前的是不是可以做個銀行余額調(diào)節(jié)表呢
老師請問一下,生產(chǎn)車間的人員的差旅費記入生產(chǎn)成本嗎,計入哪個科目更合適一點
在哪里可以查到企業(yè)屬于中小企業(yè)
我今年要在新疆要考中級,2024年取得初級證也需要繼續(xù)教育嗎?我是在河南做過信息采集,這里也需要重新采集嗎
老師,去年有一筆分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬。今年要沖掉,怎么做分錄?
老師,我們公司從2022年到2024年,年收入1600~1800萬元,馬上要沖破2000萬元,是不是要提前規(guī)劃?我之前聽過學(xué)堂的課,哪一個老師講的忘了,年收入過了2000萬元,不能享受哪些稅收優(yōu)惠政策?
我今年要在新疆要考中級,2024年取得初級證也需要繼續(xù)教育嗎?我是在河南做過信息采集,這里也需要重新采集嗎
工會這個怎么做賬,第一次做不知道要單獨建立公司先暫時和公司業(yè)務(wù)放一起
那已經(jīng)繳納的增值稅怎么辦?
你好,已經(jīng)繳納的增值稅,就繳納了啊。 之后紅沖了,就沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,從而起到減少稅款的作用
那意思最終還是沒有多交是嗎?
你好,是的,是這樣的
那紅沖的,不是可以留抵退稅的嗎
你好,如果紅沖之后,導(dǎo)致進項大于銷項,是可以留抵退稅的
我10月繳納增值稅,我11月沒有進項稅額,進項是0,11月只有紅沖的這個稅額,這個稅額可以留抵退稅嗎?
你好,11月份沒有正數(shù)發(fā)票嗎??
沒有,業(yè)務(wù)很少的,10月開錯一張銷項發(fā)票,忘了作廢了,導(dǎo)致繳納增值稅
你好,11月份沒有正數(shù)發(fā)票,這種情況無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票啊
那這個繳納的增值稅稅額怎么辦呢?
你好,有正數(shù)發(fā)票的月份 紅沖發(fā)票,抵消正常發(fā)票的收入和稅額啊?
一直沒有正數(shù)發(fā)票呢?
你好,那就等到有正數(shù)發(fā)票的月份,再按上面處理啊??