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我是一般納稅人,這個月銷項發(fā)票其中一張開錯了,忘了作廢了,需要繳納增值稅稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個月需要紅沖,那這個繳納的增值稅可以退嘛?

2022-10-25 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 20:49

你好,紅沖不會直接退稅,而是沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,起到減少稅款的作用。

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快賬用戶2730 追問 2022-10-25 20:50

那已經(jīng)繳納的增值稅怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-10-25 20:51

你好,已經(jīng)繳納的增值稅,就繳納了啊。 之后紅沖了,就沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,從而起到減少稅款的作用

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快賬用戶2730 追問 2022-10-25 20:52

那意思最終還是沒有多交是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-25 20:57

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶2730 追問 2022-10-26 09:49

那紅沖的,不是可以留抵退稅的嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-26 09:51

你好,如果紅沖之后,導(dǎo)致進項大于銷項,是可以留抵退稅的

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快賬用戶2730 追問 2022-10-26 09:54

我10月繳納增值稅,我11月沒有進項稅額,進項是0,11月只有紅沖的這個稅額,這個稅額可以留抵退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-26 09:54

你好,11月份沒有正數(shù)發(fā)票嗎??

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快賬用戶2730 追問 2022-10-26 09:59

沒有,業(yè)務(wù)很少的,10月開錯一張銷項發(fā)票,忘了作廢了,導(dǎo)致繳納增值稅

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齊紅老師 解答 2022-10-26 09:59

你好,11月份沒有正數(shù)發(fā)票,這種情況無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票啊

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快賬用戶2730 追問 2022-10-26 10:00

那這個繳納的增值稅稅額怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-26 10:00

你好,有正數(shù)發(fā)票的月份 紅沖發(fā)票,抵消正常發(fā)票的收入和稅額啊?

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快賬用戶2730 追問 2022-10-26 10:01

一直沒有正數(shù)發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-26 10:02

你好,那就等到有正數(shù)發(fā)票的月份,再按上面處理啊??

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