你好,紅沖不會(huì)直接退稅,而是沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,起到減少稅款的作用。

老師一般納稅人7月份開了一張5萬的發(fā)票出去,這個(gè)月紅沖了,又開一張一樣金額的發(fā)票。是不是不需要繳稅了
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開了三十萬發(fā)票,其中一張五萬的發(fā)票是專票,請(qǐng)問這個(gè)月是全額繳納增值稅,還是只有專票繳納增值稅
我是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開了,需要繳納稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
我是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開了,需要繳納增值稅稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
公司賣給個(gè)人和公司的雞蛋,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師下午好,我想請(qǐng)問下公司財(cái)務(wù)報(bào)表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財(cái)務(wù)總監(jiān)想了個(gè)辦法當(dāng)過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個(gè)假的報(bào)告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個(gè)人轉(zhuǎn)款過來怎么做會(huì)計(jì)分錄
老板個(gè)人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個(gè)好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計(jì)
管理會(huì)計(jì)初級(jí)【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機(jī)床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤。就老板一個(gè)有參保,這個(gè)工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號(hào)上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號(hào)比較多,會(huì)計(jì)是在庫存多的型號(hào)上做紅沖對(duì)嗎?這樣型號(hào)的成本降低,銷售利潤變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號(hào)上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號(hào)上紅沖?因?yàn)楣?yīng)商沒有規(guī)定在具體在什么型號(hào)上紅沖
1781.3怎么算出來的稅呢


那已經(jīng)繳納的增值稅怎么辦?
你好,已經(jīng)繳納的增值稅,就繳納了啊。 之后紅沖了,就沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,從而起到減少稅款的作用
那意思最終還是沒有多交是嗎?
你好,是的,是這樣的
那紅沖的,不是可以留抵退稅的嗎
你好,如果紅沖之后,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是可以留抵退稅的
我10月繳納增值稅,我11月沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)是0,11月只有紅沖的這個(gè)稅額,這個(gè)稅額可以留抵退稅嗎?
你好,11月份沒有正數(shù)發(fā)票嗎??
沒有,業(yè)務(wù)很少的,10月開錯(cuò)一張銷項(xiàng)發(fā)票,忘了作廢了,導(dǎo)致繳納增值稅
你好,11月份沒有正數(shù)發(fā)票,這種情況無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票啊
那這個(gè)繳納的增值稅稅額怎么辦呢?
你好,有正數(shù)發(fā)票的月份 紅沖發(fā)票,抵消正常發(fā)票的收入和稅額啊?
一直沒有正數(shù)發(fā)票呢?
你好,那就等到有正數(shù)發(fā)票的月份,再按上面處理啊??