你好,紅沖不會直接退稅,而是沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,起到減少稅款的作用。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
小規(guī)模納稅人,這個季度開了三十萬發(fā)票,其中一張五萬的發(fā)票是專票,請問這個月是全額繳納增值稅,還是只有專票繳納增值稅
我是一般納稅人,這個月銷項發(fā)票開了,需要繳納稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個月需要紅沖,那這個繳納的增值稅可以退嘛?
我是一般納稅人,這個月銷項發(fā)票開了,需要繳納增值稅稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個月需要紅沖,那這個繳納的增值稅可以退嘛?
我是一般納稅人,這個月銷項發(fā)票其中一張開錯了,忘了作廢了,需要繳納增值稅稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個月需要紅沖,那這個繳納的增值稅可以退嘛?
一項長期待攤費用,2024年12月這個原值減去減值準備減去累計攤銷已經(jīng)等于0,但是25年為什么還會有攤銷額?
我公司欠一個體戶款項,但這個個體戶注銷了,銀行對公戶也注銷了,我公司可以還款給這個個體戶的法人個人賬戶嗎?需要什么手續(xù)。謝謝
庫存商品的日記賬,是每一筆業(yè)務逐筆登記嗎?還是把一天之內(nèi)同一產(chǎn)品的多個業(yè)務加在一起,登記個總數(shù)呢?
這一題成本模式下非轉投不是應該一一對轉嗎,為什么轉換日投資性房地產(chǎn)成本是固定資產(chǎn)的賬面價值呢
老師,武漢中商收購居然之家,是武漢中商付款給居然之家嗎
老師您好,請問下武漢中商收購居然之家,是武漢中商拿出360多億給居然之家嗎
老師,一般納稅人銷售資產(chǎn)機器設備的同時提供的安裝服務,應分別核算銷售額,安裝服務可以按照甲供工程選擇簡易計稅?是什么意思?是就安裝這部分直接可以選擇按照3%?還是說安裝這部分也要滿足“甲供”的條件才可以,否則也是要按照9%來進行
老師,填寫利潤表時,營業(yè)收入按損益表來,還是按科目匯總表來?
上個月已經(jīng)抵扣了進項稅發(fā)票,這個月客戶紅沖了一張,進項稅額轉出怎么下賬
您好老師,財務軟件里如何結賬,結賬的上一步是啥
那已經(jīng)繳納的增值稅怎么辦?
你好,已經(jīng)繳納的增值稅,就繳納了啊。 之后紅沖了,就沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,從而起到減少稅款的作用
那意思最終還是沒有多交是嗎?
你好,是的,是這樣的
那紅沖的,不是可以留抵退稅的嗎
你好,如果紅沖之后,導致進項大于銷項,是可以留抵退稅的
我10月繳納增值稅,我11月沒有進項稅額,進項是0,11月只有紅沖的這個稅額,這個稅額可以留抵退稅嗎?
你好,11月份沒有正數(shù)發(fā)票嗎??
沒有,業(yè)務很少的,10月開錯一張銷項發(fā)票,忘了作廢了,導致繳納增值稅
你好,11月份沒有正數(shù)發(fā)票,這種情況無法開具負數(shù)發(fā)票啊
那這個繳納的增值稅稅額怎么辦呢?
你好,有正數(shù)發(fā)票的月份 紅沖發(fā)票,抵消正常發(fā)票的收入和稅額啊?
一直沒有正數(shù)發(fā)票呢?
你好,那就等到有正數(shù)發(fā)票的月份,再按上面處理啊??