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向A公司銷售甲產品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款1,000,000元,增值稅稅額130,000元。產品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到,會計分錄怎么寫

2022-10-25 19:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 19:51

你好 借應收賬款1130000 貸主營業(yè)務收入1000000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅130000

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你好 借應收賬款1130000 貸主營業(yè)務收入1000000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅130000
2022-10-25
借應收賬款,貸主營業(yè)務收入七萬,應交稅費9100。
2023-03-21
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入1,000,000 應交稅費應交增值稅銷項130,000
2022-12-07
你好;? ?借應收賬款 56500 貸主營業(yè)務收入? -產品收入50000 ; 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 6500
2023-01-04
你好, 借應收賬款450000×1.13 貸主營業(yè)務收入450000 應交稅費應交增值稅450000×0.13
2022-01-07
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